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你好,我現(xiàn)在修改了2022年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表,未修改之前是虧損2萬(wàn),現(xiàn)在修改后盈利3350元,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,修改后12月份該計(jì)提多少所得稅,現(xiàn)在計(jì)提的話是不是存在滯納金?還是說可以不計(jì)提,在匯算清繳時(shí)現(xiàn)交所得稅?

2023-05-06 11:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-06 11:05

你好,匯算清繳計(jì)提就可以的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,需要繳納滯納金的,滯納金做營(yíng)業(yè)外支出。

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快賬用戶9379 追問 2023-05-06 11:07

我在12月份的賬里不計(jì)提,在2023.5月份計(jì)提企業(yè)所稅,是這個(gè)意思嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-06 11:10

是的是的,是這個(gè)意思的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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