你好,有影響的,因?yàn)槟闶撬枚愂歉鶕?jù)利潤(rùn)表來(lái)填寫的。

所得稅匯算清繳之后有調(diào)整了2萬(wàn)利潤(rùn),需要做分錄嗎?我做12月報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)待彌補(bǔ)的虧損額和我電腦里的不同,原因是今年5月做了調(diào)整
請(qǐng)問老師,2022年第四季度的所得稅申報(bào)例如利潤(rùn)是虧損-6萬(wàn),申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實(shí)際利潤(rùn)是虧損5萬(wàn),到2023年5月匯算清繳時(shí)我按實(shí)際的虧損5萬(wàn)申報(bào)可以嗎?就是四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致有沒有關(guān)系???
老師,請(qǐng)問22年12月利潤(rùn)表做的是虧損的,實(shí)質(zhì)是盈利,準(zhǔn)備在23年2月份做匯算清繳時(shí)把它調(diào)過(guò)來(lái),電子稅務(wù)局匯算調(diào)過(guò)來(lái)了,那財(cái)務(wù)系統(tǒng)上面利潤(rùn)表這些還要再調(diào)嗎
老師,我們公司2022年12月利潤(rùn)表是虧損的,老板想把它做成盈利的,需要怎么做?調(diào)整這個(gè)和所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎?
老師,我們公司2022年12月利潤(rùn)表是虧損的,老板想把它做成盈利的,需要怎么做?調(diào)整這個(gè)和所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎?
殘疾人就業(yè)保障金根據(jù)什么交,是必須要交的嗎
我想用增減資的方式避開稅務(wù)做變相股轉(zhuǎn),會(huì)不會(huì)引發(fā)稅務(wù)預(yù)警呢?如果資產(chǎn)負(fù)債表短期做負(fù),是不是也會(huì)引來(lái)稅務(wù)核查?
老師,請(qǐng)問去年年底沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,今年匯算清繳時(shí)繳納的所得稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到今年的本年利潤(rùn)了,請(qǐng)問這筆賬如何調(diào)賬呢?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何合理的把營(yíng)業(yè)收入取出來(lái)
小公司現(xiàn)在也必須要無(wú)紙化憑證嗎?
請(qǐng)問進(jìn)貨價(jià)為374384,利潤(rùn)率為3%,售價(jià)金額如何計(jì)算
公司采購(gòu)的米和包裝是單獨(dú)采購(gòu)的,供應(yīng)商開包裝費(fèi)發(fā)票是一起開的,但是后期的話又是每次采購(gòu)再攤銷在軟件里面的,請(qǐng)問這種情況怎么入賬呢
銷售方弄丟了我們購(gòu)買方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來(lái)蓋個(gè)章給我們抵扣和入賬嗎
銷售方弄丟了我們購(gòu)買方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來(lái)蓋個(gè)章給我們抵扣和入賬嗎
亞馬遜跨境電商電商,10月開始報(bào)關(guān),走9810模式,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和出口發(fā)票都開好了,這是首單,還沒有做退稅,10月財(cái)務(wù)要怎么做賬。


利潤(rùn)表利潤(rùn)總額和所得稅里面的利潤(rùn)總額需要是一樣的。
想要把它做成盈利的,只有去調(diào)十二月份的帳對(duì)嗎?然后補(bǔ)交所得稅
因?yàn)橛幸恍┵M(fèi)用是2023年的,我在2022年12月收到發(fā)票并支付后把它做在2022年12月,現(xiàn)在可以把這些費(fèi)用調(diào)整到2023年嗎
你們老板調(diào)整的目的是什么的,實(shí)際你是虧損還是盈利。
申請(qǐng)高企需要的硬性規(guī)定,利潤(rùn)表要是正
實(shí)際是虧,只是有些費(fèi)用可以算在2023年
那你預(yù)繳的稅款就得修改了 如果不修改的話有風(fēng)險(xiǎn),但是你匯算清繳又有加計(jì)扣除,你這個(gè)好退稅嗎?