你好,有影響的,因?yàn)槟闶撬枚愂歉鶕?jù)利潤表來填寫的。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄
老師,我們是貿(mào)易公司,一般納稅人,我們的供應(yīng)商如果給我開的普票,我該怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款科目和其他應(yīng)付款科目怎么取數(shù)
預(yù)收賬款是余額20萬 應(yīng)收賬款余額是10萬 他倆對沖最后的余額是在誰那里
企業(yè)所得稅年報表“A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出稅收金額”,老師這是天計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?
少計(jì)提了個人所得稅,借方有余額怎么調(diào)整憑證,
老師,我公司給對方7月28號匯款227,多會了10塊錢,然后7月31號對方又把227給我公司匯過來,這個怎么記賬
你好老師,我們公司收到一筆20多萬的退車款,記到什么科目里?當(dāng)時買了一輛車,后來又退了
關(guān)于固定資產(chǎn)改變用途折舊如何處理
老師,我想問一下紅沖上個月開具的發(fā)票32萬,會占用多少額度
利潤表利潤總額和所得稅里面的利潤總額需要是一樣的。
想要把它做成盈利的,只有去調(diào)十二月份的帳對嗎?然后補(bǔ)交所得稅
因?yàn)橛幸恍┵M(fèi)用是2023年的,我在2022年12月收到發(fā)票并支付后把它做在2022年12月,現(xiàn)在可以把這些費(fèi)用調(diào)整到2023年嗎
你們老板調(diào)整的目的是什么的,實(shí)際你是虧損還是盈利。
申請高企需要的硬性規(guī)定,利潤表要是正
實(shí)際是虧,只是有些費(fèi)用可以算在2023年
那你預(yù)繳的稅款就得修改了 如果不修改的話有風(fēng)險,但是你匯算清繳又有加計(jì)扣除,你這個好退稅嗎?