就是現(xiàn)在虧損之后再做盈麗嗎?
所得稅匯算清繳之后有調(diào)整了2萬利潤,需要做分錄嗎?我做12月報表時,發(fā)現(xiàn)稅務系統(tǒng)待彌補的虧損額和我電腦里的不同,原因是今年5月做了調(diào)整
請問老師,2022年第四季度的所得稅申報例如利潤是虧損-6萬,申報后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實際利潤是虧損5萬,到2023年5月匯算清繳時我按實際的虧損5萬申報可以嗎?就是四季度的財務報表和匯算清繳的財務報表不一致有沒有關系啊?
老師,請問22年12月利潤表做的是虧損的,實質(zhì)是盈利,準備在23年2月份做匯算清繳時把它調(diào)過來,電子稅務局匯算調(diào)過來了,那財務系統(tǒng)上面利潤表這些還要再調(diào)嗎
老師,我們公司2022年12月利潤表是虧損的,老板想把它做成盈利的,需要怎么做?調(diào)整這個和所得稅匯算清繳有關系嗎?
老師,我們公司2022年12月利潤表是虧損的,老板想把它做成盈利的,需要怎么做?調(diào)整這個和所得稅匯算清繳有關系嗎?
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進項稅額轉出的會計分錄 轉出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當初24年5月份就離職了,當時給了補償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報個稅了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當時給的補償,分攤到6.7月了,那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報殘保金時,上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應交稅費 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進行了認證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題,所以對方又開了一負一正,我現(xiàn)在需要進項稅額轉出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個公司,繳納房產(chǎn)稅時申報從租計征怎么計算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報從價計征房產(chǎn)稅時出租的部分不用計算進去了嗎?
把12月份報虧損做成盈利
那這樣的話,是偶風險的了。。