你好,不會的,這種情況 不會的
某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價為380元/輛。2019年8月來留抵稅額3500元,9月該廠購銷情況如下(1)向當?shù)匕儇洿髽卿N售900輛自行車,百貨大樓當月付清貨款后,自行車廠給予了9%的現(xiàn)金折扣。(2)上外地特約經(jīng)銷點銷售600輛自行車,當期銷售自行車發(fā)出包裝物,收取押金65600,本月沒收預期未收回的包裝押金51460元.(3)購進自行車零部件原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計25000元。支付運輸公司一般納稅人運費。取得增值稅專用發(fā)票上注明運費金額13000元。(4)銷售本廠2006年購買自用的機械一臺,取得含稅收入110000元。(5)出租位于本市的移動四年前取得的辦公用房。價稅合計收取五個月的租金90000元,選擇簡易計稅方法計稅。一,計算業(yè)務(wù)一的增值稅銷項稅二,這項業(yè)務(wù)二的增值稅銷項稅。三,計算四和五應(yīng)納增值稅的合計數(shù)。會計算當月該自行車廠應(yīng)納增值稅的合計數(shù)。
老師好。公司向開發(fā)商購買廠房。管委會和開發(fā)商有稅收協(xié)議,稅收達到后辦理房產(chǎn)證。開發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協(xié)議同樣的企業(yè)達標后然后統(tǒng)一很多家拿去辦理產(chǎn)證,如果不達標就是不辦理且有權(quán)力收回廠房退回房款。這個過程中開發(fā)商發(fā)票先開給了企業(yè)。 請問1.這個房產(chǎn)稅是什么時候繳納(產(chǎn)證辦理時?還是收到發(fā)票時?) 我個人理解是這個有不確定因素,未完全轉(zhuǎn)移企業(yè)。所以應(yīng)該等稅收符合后辦理出產(chǎn)證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個裝修需要計入房產(chǎn)原值么?還是作為長期待攤費用? 3.因取得廠貸款發(fā)生的利息是計入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
2021年10月,某增值稅一般納稅人對其已使用10年的賬面原值為100萬元的廠房進行改造,將一批原購進的生產(chǎn)用材料改用于此廠房改造,該批原材料購進時已取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的價款為600萬元,稅額為78萬元,并已經(jīng)認證抵扣。為改造廠房,該企業(yè)支付設(shè)計費共計10.6萬元,取得設(shè)計公司開具的增值稅專用發(fā)票。同時支付建筑施工單位218萬元,也取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。假如該企業(yè)廠房改造工程2022年5月完工。請代該企業(yè)進行賬務(wù)處理。要求]計算進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)并編制會計分錄
某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠平均不含稅單價為280元/輛。2019年10月末留抵稅額5000元,11月該廠購銷情況如下:(1)向當?shù)嘏l(fā)商銷售1000輛,并給予批發(fā)商5%價格折扣,折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票上并在金額欄分別注明,批發(fā)商當月付清貨款后,廠家給予了8%的現(xiàn)金折扣。(2)因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的采購成本為10萬元(購進工具的進項稅額上月已抵扣)。(3)銷售本廠2008年購買自用的機器一臺,取得含稅收入120000元。(4)購進自行車零部件、原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額140000元,增值稅稅額18200元。(5)從小規(guī)模納稅人處購進自行車零件,支付價稅合計金額90000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(6)出租位于本市的一幢2014年前取得的辦公用房,價稅合計收取4個月的租金80000元,選擇簡易計稅方法計稅。(其他相關(guān)資料:取得符合規(guī)定的發(fā)票均在當月抵扣;納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),未放棄減稅)要求說明并計算:(1)向批發(fā)商銷售產(chǎn)生的銷項稅額;(2)當期該自行車廠當期進項稅額轉(zhuǎn)出額;(3)當期該自行車廠銷
請問一下,如果自建廠房購買材料沒有取得發(fā)票,后期廠房出售,會影響廠房的評估價值嗎?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
評估價值是按照當時評估價格的價值嗎
學員您好,是的,對的