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你好:老師,我們股東個(gè)人自己墊付買了二臺(tái)手機(jī)在項(xiàng)目現(xiàn)場使用,金額為4988和7298元,共12286元開出一張發(fā)票,要報(bào)銷給她,我現(xiàn)在要如何記賬?

2023-04-26 15:57
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-26 15:59

借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款分別做兩個(gè)固定資產(chǎn)的,次月開始按月值就。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-26 15:59

借其預(yù)付款,貸銀行存款。

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快賬用戶4356 追問 2023-04-26 16:13

老師:這種發(fā)票是專票,我們可以抵扣稅嗎

老師:這種發(fā)票是專票,我們可以抵扣稅嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-26 16:25

辦公的可以抵扣的。

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快賬用戶4356 追問 2023-04-26 17:00

老師上面分錄對嗎

老師上面分錄對嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:01

對的,是的,是這么做的。

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借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款分別做兩個(gè)固定資產(chǎn)的,次月開始按月值就。
2023-04-26
你好,借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
2023-04-26
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款、其他應(yīng)付款,個(gè)人 借其他應(yīng)付款,個(gè)人貸銀行存款
2024-01-23
您好, 12月租金我們要在賬上計(jì)提的呀,不是我們付的,也要計(jì)提費(fèi)用的,每月都有的固定費(fèi) 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 報(bào)銷 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行
2024-01-22
你好, 1、附件為報(bào)銷申請單,購買桌椅的發(fā)票 2、歸還股東的話,直接:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、這個(gè)是資本金,你們?yōu)槭裁磼熨~其他應(yīng)付款
2020-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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