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老師您好,6月份我收到租戶8萬元的電費,對方不要求開票,我直接借方銀行存款,貸方確認收入,并確認了稅額,這個月對方又要求開具,我開具了發(fā)票,怎么做賬呀

2025-08-27 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-27 15:16

同學,你好
之前無票收入做負數(shù)分錄,本月開具發(fā)票,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄

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快賬用戶6437 追問 2025-08-27 15:17

老師,上個月銀行也做了,把銀行也 負數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 15:18

同學,你好
嗯嗯,是的

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快賬用戶6437 追問 2025-08-27 15:19

老師,銀行又不牽扯,負數(shù)是不是不合理啊,有咩有其他的辦法啊

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齊紅老師 解答 2025-08-27 15:27

同學,你好
銀行存款,負數(shù),之后開具發(fā)票,做銀行存款 正數(shù)。
一正一負,就抵消了

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快賬用戶6437 追問 2025-08-27 15:29

但是銀行實際未發(fā)生啊

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齊紅老師 解答 2025-08-27 15:30

同學,你好
如果你不想用銀行存款。
你可以用應收賬款來代替

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同學,你好
之前無票收入做負數(shù)分錄,本月開具發(fā)票,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
2025-08-27
你好 上個月開票 借:應收賬款 帶:應交稅費。 主營業(yè)務收入 這個月收款 借:銀行存款 帶:應收賬款
2020-09-01
您好 可以開具專票給對方 然后在未開票收入欄次填寫負數(shù)
2020-08-09
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額
2021-08-31
借銀行存款2000 貸預收2000 借銀行存款5000 貸預收賬款5000 借銀行存款1000 預收賬款5000%2B2000=7000 貸主營業(yè)務收入8000-稅 應交稅費-增值稅 這個做無票收入,直接申報就可以了。 后期開發(fā)票,不用做分錄,只是在申報的時候,開票收入寫不含各收入正數(shù),未開票收入同樣金額寫負數(shù),總收入是零,不影響整體收入就可以了。
2020-09-29
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