您好啊,個(gè)稅在個(gè)稅APP里勞務(wù)報(bào)酬里申報(bào),扣款是申報(bào)公司公賬里款,支付給勞務(wù)個(gè)人員把這個(gè)稅扣了 《個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)管理辦法(試行)》︰勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入減除費(fèi)用后的余額為收入額;其中,稿酬所得的收入額減按百分之七十計(jì)算。 減除費(fèi)用:預(yù)扣預(yù)繳稅款時(shí),勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得每次收入不超過(guò)四千元的,減除費(fèi)用按八百元計(jì)算;每次收入四千元以上的,減除費(fèi)用按收入的百分之二十計(jì)算。
代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)同時(shí)已經(jīng)預(yù)繳了附加稅,已經(jīng)預(yù)繳的附加怎么做
自然人代開(kāi)普票時(shí),購(gòu)買(mǎi)方繳納了增值稅及附加稅,購(gòu)買(mǎi)方收到發(fā)票和稅收完稅證明怎么做賬
老師 請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售石材代開(kāi)發(fā)票 ,繳納增值稅及附加稅那些 做賬務(wù)處理的時(shí)候要做一筆計(jì)提附加稅 然后再做繳納嘛?
老師您好,我在稅務(wù)大廳代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,增值稅和附加稅都已經(jīng)繳納了,但是申報(bào)時(shí)附加稅的已繳費(fèi)欄不能填寫(xiě)已繳納的附加稅,因?yàn)殄X(qián)不多,可以再繳納一次附加稅嗎
自然人代開(kāi)發(fā)票增值稅附加稅開(kāi)票時(shí)候已經(jīng)繳納,個(gè)稅怎樣申報(bào)及繳納?
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個(gè)在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時(shí)候找人大,什么時(shí)間找人大常委會(huì)。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個(gè)職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月又更正了申報(bào)交了189元的個(gè)稅,稅局還罰款了200,這個(gè)個(gè)稅和罰款我改怎么做賬
房開(kāi)企業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)屬于開(kāi)發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請(qǐng)問(wèn)如果是酒店,目前都是私卡收錢(qián)并開(kāi)具發(fā)票,截止到9月,開(kāi)票收入是30萬(wàn)+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開(kāi)票金額也差不多30萬(wàn)+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無(wú)成本票,請(qǐng)問(wèn)如何處理比較合適?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
這個(gè)稅款是誰(shuí)繳納的?
您好,我們申報(bào)時(shí)在我們賬上扣錢(qián)了,支付給對(duì)方時(shí)把這個(gè)錢(qián)扣下來(lái)