同學(xué)你好 增值稅稅率多少
老師,小規(guī)模納稅人(工業(yè)性質(zhì))沒有稅負(fù)要求該怎么去控制成本率呢?因為它沒有進(jìn)項,之前是一般納稅人的話還可以通過稅負(fù)去得到材料的進(jìn)項進(jìn)而得出成本的總額,可是現(xiàn)在從一般納稅人轉(zhuǎn)變成小規(guī)模納稅人之后沒有了稅負(fù)的要求,只知道售出去的增值稅、電費、水費、人工費、折舊費,整個成本率最后都沒辦法確定,我需要倒推算出材料的金額,還麻煩老師教一下,如果你不知道我就自己想辦法吧。
1.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間有什么勾稽關(guān)系? 資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表有什么勾稽關(guān)系? 2.我公司為一般納稅人,本月的進(jìn)項稅大于銷項稅,無進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額,但是其中一塊業(yè)務(wù)選擇了簡易計征,本月有簡易計征的業(yè)務(wù)發(fā)生,請問我公司本月需要繳納增值稅嗎?為什么? 2.營業(yè)成本和期間費用如何劃分? 3.業(yè)務(wù)招待費所得稅扣除怎么規(guī)定的? 5.,企業(yè)開票銷項發(fā)票含稅 21萬元,稅率 13%,稅負(fù) 1%,還需要開進(jìn)稅率13%的多少金額的發(fā)票?
老師,合同金額為3859萬元,現(xiàn)在知道銷項稅負(fù)為3% 所得稅負(fù)為2.5%,如何反推出需要的進(jìn)項稅額和成本
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票進(jìn)銷稅額為46391.48元,無票收入銷項稅額為9778.76元,共56170.24元,進(jìn)項稅額共為130635.24元,我現(xiàn)在會計賬要做一筆分錄和稅務(wù)平臺上的進(jìn)項稅余額一致,我會計分錄要如何寫?
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票進(jìn)銷稅額為46391.48元,無票收入銷項稅額為9778.76元,共56170.24元,進(jìn)項稅額共為130635.24元,我現(xiàn)在會計賬要做一筆分錄和稅務(wù)平臺上的進(jìn)項稅余額一致,我會計分錄要如何寫?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
是一般納稅人,建筑公司
(銷項-進(jìn)項)/不含稅收入=稅負(fù)率 代進(jìn)去已知數(shù)
所得稅呢怎么算
能否寫詳細(xì)點,有點蒙
所得稅稅負(fù)率=毛利除以不含稅收入
我是說要推算出總成本
需要先用上面的公式算出來進(jìn)項稅發(fā)票 這個進(jìn)項稅發(fā)票的不含稅金額就是成本
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝