同學你好 增值稅稅率多少
老師,小規(guī)模納稅人(工業(yè)性質(zhì))沒有稅負要求該怎么去控制成本率呢?因為它沒有進項,之前是一般納稅人的話還可以通過稅負去得到材料的進項進而得出成本的總額,可是現(xiàn)在從一般納稅人轉(zhuǎn)變成小規(guī)模納稅人之后沒有了稅負的要求,只知道售出去的增值稅、電費、水費、人工費、折舊費,整個成本率最后都沒辦法確定,我需要倒推算出材料的金額,還麻煩老師教一下,如果你不知道我就自己想辦法吧。
1.資產(chǎn)負債表和利潤表之間有什么勾稽關(guān)系? 資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表有什么勾稽關(guān)系? 2.我公司為一般納稅人,本月的進項稅大于銷項稅,無進項稅額轉(zhuǎn)出金額,但是其中一塊業(yè)務(wù)選擇了簡易計征,本月有簡易計征的業(yè)務(wù)發(fā)生,請問我公司本月需要繳納增值稅嗎?為什么? 2.營業(yè)成本和期間費用如何劃分? 3.業(yè)務(wù)招待費所得稅扣除怎么規(guī)定的? 5.,企業(yè)開票銷項發(fā)票含稅 21萬元,稅率 13%,稅負 1%,還需要開進稅率13%的多少金額的發(fā)票?
老師,合同金額為3859萬元,現(xiàn)在知道銷項稅負為3% 所得稅負為2.5%,如何反推出需要的進項稅額和成本
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票進銷稅額為46391.48元,無票收入銷項稅額為9778.76元,共56170.24元,進項稅額共為130635.24元,我現(xiàn)在會計賬要做一筆分錄和稅務(wù)平臺上的進項稅余額一致,我會計分錄要如何寫?
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票進銷稅額為46391.48元,無票收入銷項稅額為9778.76元,共56170.24元,進項稅額共為130635.24元,我現(xiàn)在會計賬要做一筆分錄和稅務(wù)平臺上的進項稅余額一致,我會計分錄要如何寫?
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進項,是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
是一般納稅人,建筑公司
(銷項-進項)/不含稅收入=稅負率 代進去已知數(shù)
所得稅呢怎么算
能否寫詳細點,有點蒙
所得稅稅負率=毛利除以不含稅收入
我是說要推算出總成本
需要先用上面的公式算出來進項稅發(fā)票 這個進項稅發(fā)票的不含稅金額就是成本
好的,謝謝
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝