是的,要沖銷計(jì)提的所得稅的
老師,我們企業(yè)2020年虧損460多萬(wàn),今年1至2月份都有盈利,我想問第一季度申報(bào)所得稅會(huì)不會(huì)先彌補(bǔ)以前的虧損,我現(xiàn)在要不要計(jì)提所得稅,我擔(dān)心現(xiàn)在計(jì)提了,到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前虧損了不用交稅了,我又計(jì)提了到時(shí)候還是麻煩
2022.12月計(jì)提了企業(yè)所得稅,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損,最后沒有繳納這筆稅額。那在2023年一月份的時(shí)候需要沖銷這筆計(jì)提嗎?
老師,我們?cè)?2年10月交企業(yè)所得稅時(shí) 有減 彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn),但是22年12月的時(shí)候 修改了19年的報(bào)表,使得22年本身是沒有可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,所以現(xiàn)在報(bào)22年年報(bào)的時(shí)候,a106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表 沒有顯示可以彌補(bǔ)以前年度虧損的金額,這個(gè)怎么辦。
我2022年底計(jì)提了一筆所得稅稅費(fèi)800,但是填報(bào)所得稅季度申報(bào)表時(shí)候,有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損,導(dǎo)致實(shí)際未產(chǎn)生所得稅。到了2023年1月份也未實(shí)際繳納,但是現(xiàn)在我賬面一直有一筆應(yīng)交的所得稅。我這筆帳怎么處理,直接把這筆分錄在2023年12月份沖掉么
計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提所得稅金額8064,申報(bào)的時(shí)候,繳稅6044元。有減免以前年度虧損37546,計(jì)提多了后面可以沖減嗎?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
沖銷的時(shí)候是 借:所得稅費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 這樣嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)
按照這個(gè)分錄記賬后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)本年累計(jì)?利潤(rùn)表的本年累計(jì)為什么不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額?金額剛好相差這筆稅費(fèi)
不用管的,很正常的哈
這兩項(xiàng)相加是可以不用相等的嗎?
是的,可以是不相等的哈