同學(xué)您好,可以沖減的哈
老師,我第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損后,應(yīng)納所得稅本年所得稅額是206191.9。提示符合小微企業(yè)減免,減免額185572.71,實(shí)際繳納2061919.19。那我計(jì)提應(yīng)該按哪個(gè)金額計(jì)提呢?
老師,如果以前年度有虧損,小規(guī)模納稅人是先沖減以前年度的虧損在計(jì)提企業(yè)所得稅哈?如果企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),還需要計(jì)提嗎?
2022.12月計(jì)提了企業(yè)所得稅,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損,最后沒(méi)有繳納這筆稅額。那在2023年一月份的時(shí)候需要沖銷這筆計(jì)提嗎?
計(jì)提企業(yè)所得稅,然后所得稅金額8064,申報(bào)的時(shí)候。繳稅6044元。有減免以前年度虧損
計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提所得稅金額8064,申報(bào)的時(shí)候,繳稅6044元。有減免以前年度虧損37546,計(jì)提多了后面可以沖減嗎?
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師找工作要求研發(fā)項(xiàng)目歸集。這是說(shuō)的什么呢是賬務(wù)處理嘛?面試需要注意什么麻煩您幫我看看
老師,請(qǐng)問(wèn)像這樣的發(fā)票可以抵扣嗎?
集團(tuán)公司下設(shè)N個(gè)子集團(tuán),每個(gè)子集團(tuán)的營(yíng)收在500萬(wàn)以內(nèi),是否集團(tuán)公司稅費(fèi)就會(huì)低一些
給自然人是不是不能開具專票
面試被問(wèn)到如果你開的票有問(wèn)題稅務(wù)局來(lái)查你你該如何做有兩個(gè)選擇當(dāng)作情況回答一下,一,自己給合理的解釋,第二,交納滯后金以及罰款等,怎么回答比較合適
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂賬號(hào)好久沒(méi)用了,登不上咋辦?不知道賬號(hào)了
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,酒店的住宿費(fèi)可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎