已經(jīng)抵扣,不要退了,將紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,對(duì)方開具紅字發(fā)票與重新開具的發(fā)票,一并再給你。
購買方未抵扣進(jìn)賬但是又不退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),我方要求購買方開出紅字信息表且開出了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票,我方開出的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要給購買方嗎?正確的發(fā)票已經(jīng)給購買方了。
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對(duì)方 對(duì)方說因?yàn)榘l(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們?cè)匍_負(fù)數(shù)發(fā)票出來 請(qǐng)問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
你好,老師,請(qǐng)問開出的發(fā)票客戶退回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),然后銷售方已經(jīng)開具了紅字信息表和紅字發(fā)票,然后需要把紅字信息表和紅字發(fā)票郵寄給客戶嗎?
老師您好,已經(jīng)抵扣的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,是不是把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)一并退給供應(yīng)商?我們開具紅字信息表作為之前已經(jīng)抵扣的發(fā)票聯(lián)的附件嗎?
老師你好,請(qǐng)問去年開票給對(duì)方開錯(cuò)了,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在對(duì)方開紅字信息表給我,我從開正確的發(fā)票出去,請(qǐng)問之前錯(cuò)誤的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要不要退給我
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會(huì)計(jì)分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
開的發(fā)票合同收款,跟實(shí)際送貨的單位不一致,構(gòu)成虛開發(fā)票嗎
老師,我要注銷公司,報(bào)表沒問題的話,稅務(wù)系統(tǒng)是不是清稅申報(bào)?
用了別的公司的水,交了水費(fèi),票據(jù)怎么來?
2024年某居民企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5 000萬元、營業(yè)外收入80萬元,與收入配比的成本4 100萬元,全年發(fā)生管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)700萬元,營業(yè)外支出60萬元(其中符合規(guī)定的公益性捐贈(zèng)支出50萬元),2022年度經(jīng)核定結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額30萬元。2024年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。
給水管線屬于固定資產(chǎn)的哪一類
董孝彬老師,這道題沒有給出資產(chǎn)減值計(jì)提,怎么說明少計(jì)提減值了呢!
(行政單位)老師根據(jù)這兩張表格,寫資產(chǎn)清查報(bào)告。資產(chǎn)總量情況怎么寫?其他應(yīng)交稅費(fèi)為-2307.77是因?yàn)樵诼毴藛T個(gè)稅未扣回。
老師:高溫,車間溫度高,公司買的冷飲給員工吃,是計(jì)入勞保費(fèi)還是福利費(fèi)
老師那紅字發(fā)票信息必須和對(duì)方開給我的開成一樣的嗎?
紅字發(fā)票信息單必須和對(duì)方開給我的發(fā)票信息一致
不是格式一樣,二者格式不一樣的
老師我的意思是指發(fā)票貨物明細(xì)是否和錯(cuò)誤的一致呢?
發(fā)票貨物明細(xì)是和錯(cuò)誤的一致
好呢謝謝,
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!