您好, 查看您去年匯算清繳里面 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的金額

你好老師!我們單位20年有虧損,21年還沒有彌補(bǔ)完,22年1季度有盈利,但不夠彌補(bǔ)以前年度虧損,申報(bào)1季度所得稅怎么還要繳稅?之前未彌補(bǔ)完的虧損為帶不出來
老師,您好!我們公司現(xiàn)在還沒有做所得稅匯算清繳,21年度還有未彌補(bǔ)的虧損,本季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候可以減去21年度未彌補(bǔ)的虧損嗎?還有就是還有多少未彌補(bǔ)的虧損可以補(bǔ)的這個(gè)金額怎么去查呢?
報(bào)完22年匯算清繳 有彌補(bǔ)虧損是-52235.36 23年一季度報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候 彌補(bǔ)以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補(bǔ)
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候累計(jì)的彌補(bǔ)虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
你好老師,請(qǐng)問去年公司虧損,這季度盈利了,彌補(bǔ)虧損是在本季度就可以,還是在匯算清繳的時(shí)候才能彌補(bǔ)
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來啊
老師,我想請(qǐng)問下,第一個(gè)問題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬!?。∧窃鲋刀愂遣皇且?萬??。?! 第二個(gè)問題是,每年這個(gè)退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機(jī)構(gòu)實(shí)際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),要合并填寫收入、成本、費(fèi)用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計(jì)算利息時(shí)需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息?還是按原借款金額計(jì)算利息,再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過審計(jì)的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機(jī)械設(shè)備20年?


再拿這個(gè)金額減去22年度預(yù)繳的時(shí)候已經(jīng)彌補(bǔ)的那部分嗎?
是的 就是這么算的呢
好的,謝謝老師!
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