你好你們這個是不是股權(quán)的比例金額你好,你們這個是不是股權(quán)的比例金額填錯了?
老師您好,一家公司有限公司是法人獨資,現(xiàn)在要增加個股東,轉(zhuǎn)讓10給自然人,請問交個稅嗎?還有我的圖片,的意思必須錄入股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息是嗎?麻煩老師了,謝謝
老師,匯算清繳表里,我們公司是分公司,法人100%股權(quán),我想問下主要股東和分紅情況這里是填分公司的法人信息吧? 我看以前上任會計填的是總公司的主要股東的?
老師請問一下A公司購買B公司10%的股權(quán)。A公司說直接把錢打到B公司。這種情況B公司怎么做賬呢?這個股權(quán)結(jié)構(gòu)變了還是沒變?A公司是一人有限公司,法人100%占比的有限公司。
老師我想問一下,在做匯算清繳,這個提示是什么意思,是必須要有股權(quán)分紅嗎?這個公司是一人有限公司,個人占100%股權(quán)
老師,你好!請問我們公司要做股權(quán)變更,有兩個股東,有一個股東是自然人,一個股東是有限公司,現(xiàn)在有限公司要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個自然人股東,請問這個過程要交什么稅?我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是508900
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
這個是金額不是占比是嗎
你可以填寫1試試看呢
填寫1是錯誤的
那你天下百分之百再試試。
還是不行
提示的是一樣的
照片把這個截圖給我看一下嗎?
就提示這個
就是這里,首頁
我的意思是你填寫的那個界面兒。
老師上面那個截圖可以看到嗎
看著是沒問題,就應(yīng)該這么申報
保存不了
那你把這些證件號都填好了看看呢。