您好!這個屬于農(nóng)產(chǎn)品,滿足免稅條件的,開免稅發(fā)票,填寫申報(bào)表時直接填寫免稅銷售額,不是填寫減免那個表

小規(guī)模開的專票是全額交的稅款,本期應(yīng)納稅額減征額就填0,那么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的符合對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅就不用填對嗎
老師,小規(guī)模納稅人也開了發(fā)票,金額很少,不需要繳納增值稅,那增值稅報(bào)表是不是一鍵0申報(bào)
小規(guī)模納稅人,季度開了7萬的銷售額,申報(bào)增值稅只填主表第10行就可以了嗎,發(fā)票上稅額是1%計(jì)算的,主表上稅額是顯示3%的數(shù)據(jù),雖然應(yīng)納稅額為0,這樣還需要填增值稅減免明細(xì)表嗎老師?
老師,小規(guī)模這個季度開了70萬的發(fā)票,都是肉類,稅率為0,需要繳納增值稅嗎,是不是按3%繳納,但是開出的發(fā)票稅率為0,增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額那里要*2%嗎
小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅申報(bào)表,實(shí)際開具普票40萬,開票選擇稅率為1%,增值稅納稅申報(bào)表帶出來的稅額是3%的稅額。怎么填寫減免申報(bào)表,新疆本年度增值稅稅率3%的征收率減按1%征稅
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個人申報(bào)app中拉出:9、 《分類所得個人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個屬于虛開發(fā)票嗎
請問納稅信用等級評定,是算從今年1.1-12.31號嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進(jìn)來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


我是填主表
本期應(yīng)納稅額那里不是要*0.03嗎
您好!是的,同時在免稅那里填寫銷售額