不能一鍵0申報(bào)了,因?yàn)殚_了發(fā)票
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,增值稅專票開了12萬,需要繳納增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人也開了發(fā)票,金額很少,不需要繳納增值稅,那增值稅報(bào)表是不是一鍵0申報(bào)
一般納稅人向小規(guī)模納稅人開具了13%的增值稅普通發(fā)票,金額是200萬不含稅,小規(guī)模應(yīng)該繳納多少的增值稅
老師,小規(guī)模這個(gè)季度開了70萬的發(fā)票,都是肉類,稅率為0,需要繳納增值稅嗎,是不是按3%繳納,但是開出的發(fā)票稅率為0,增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額那里要*2%嗎
增值稅小規(guī)模納稅人季度沒有達(dá)到30w收入增值稅申報(bào)表0申報(bào)還是也需要填數(shù)據(jù)
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
是不是也如實(shí)填寫,在免稅銷售額處也填一下,就不需要交稅了?
老師這個(gè)不會(huì)填,開票的稅額是百分之一,這個(gè)上面怎么沒有了啊
我這個(gè)應(yīng)該是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,怎么灰色填不了
你是個(gè)體戶還是公司?
公司呢,老師
公司需要填在第10行。第一次填表?
第一次 填
表頭顯示其中銷售不動(dòng)產(chǎn),你是點(diǎn)了這個(gè)頁面選項(xiàng)嗎
沒有呢,老師,這個(gè)表上就有這個(gè)
你這種情況確實(shí)首次見。 目前無法判斷是你操作不當(dāng)還是系統(tǒng)出錯(cuò)