不能一鍵0申報了,因為開了發(fā)票
老師,小規(guī)模納稅人季度申報增值稅,增值稅專票開了12萬,需要繳納增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人也開了發(fā)票,金額很少,不需要繳納增值稅,那增值稅報表是不是一鍵0申報
一般納稅人向小規(guī)模納稅人開具了13%的增值稅普通發(fā)票,金額是200萬不含稅,小規(guī)模應(yīng)該繳納多少的增值稅
老師,小規(guī)模這個季度開了70萬的發(fā)票,都是肉類,稅率為0,需要繳納增值稅嗎,是不是按3%繳納,但是開出的發(fā)票稅率為0,增值稅申報表本期應(yīng)納稅額減征額那里要*2%嗎
小規(guī)模納稅人是季度申報,如果我4月份開了專票,需要繳納增值稅的,那5月份不申報,不繳納? 等到7月份在申報繳納?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
是不是也如實填寫,在免稅銷售額處也填一下,就不需要交稅了?
老師這個不會填,開票的稅額是百分之一,這個上面怎么沒有了啊
我這個應(yīng)該是未達(dá)起征點銷售額,怎么灰色填不了
你是個體戶還是公司?
公司呢,老師
公司需要填在第10行。第一次填表?
第一次 填
表頭顯示其中銷售不動產(chǎn),你是點了這個頁面選項嗎
沒有呢,老師,這個表上就有這個
你這種情況確實首次見。 目前無法判斷是你操作不當(dāng)還是系統(tǒng)出錯