不能一鍵0申報了,因為開了發(fā)票

老師,小規(guī)模納稅人季度申報增值稅,增值稅專票開了12萬,需要繳納增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人也開了發(fā)票,金額很少,不需要繳納增值稅,那增值稅報表是不是一鍵0申報
一般納稅人向小規(guī)模納稅人開具了13%的增值稅普通發(fā)票,金額是200萬不含稅,小規(guī)模應該繳納多少的增值稅
老師,小規(guī)模這個季度開了70萬的發(fā)票,都是肉類,稅率為0,需要繳納增值稅嗎,是不是按3%繳納,但是開出的發(fā)票稅率為0,增值稅申報表本期應納稅額減征額那里要*2%嗎
增值稅小規(guī)模納稅人季度沒有達到30w收入增值稅申報表0申報還是也需要填數(shù)據(jù)
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內產生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式沒關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
是不是也如實填寫,在免稅銷售額處也填一下,就不需要交稅了?
老師這個不會填,開票的稅額是百分之一,這個上面怎么沒有了啊
我這個應該是未達起征點銷售額,怎么灰色填不了
你是個體戶還是公司?
公司呢,老師
公司需要填在第10行。第一次填表?
第一次 填
表頭顯示其中銷售不動產,你是點了這個頁面選項嗎
沒有呢,老師,這個表上就有這個
你這種情況確實首次見。 目前無法判斷是你操作不當還是系統(tǒng)出錯