可以的,可以這么做的。l
老師,我收到的費用票和成本票我可以先做了賬嗎?銀行存款等月初打出一正月的做銀行流水賬。這樣可以嗎?
老師,外賬具體做賬流程是怎么樣的?是不是先登記銷售發(fā)票,再登記進(jìn)項發(fā)票,然后登記銀行流水。
老師,之前我做賬先把銷售發(fā)票收入和進(jìn)項成本發(fā)票先做,然后接著銀行流水,后面月份想銀行流水先做,后面做發(fā)票,這樣可以嗎
老師,請問,我們新公司成立之后第一個月做賬,只有銀行流水和買材料的進(jìn)項發(fā)票,沒有費用發(fā)票,也沒有銷項發(fā)票,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)沒有可結(jié)的,那做完銀行流水和進(jìn)項發(fā)票的憑證之后就可以直接結(jié)賬了嗎
老師好,會計每月正確的做賬是怎樣的,我是先把原始憑證的發(fā)票,銀行回單貼到一起,然后按照銀行流水的順序做賬,每個月收付款了沒有開發(fā)票和收到發(fā)票全部做預(yù)收預(yù)付,這樣可以嗎
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
好的老師,我和問題,這月把3月開進(jìn)來的進(jìn)項發(fā)票做退稅抵扣勾選了,那怎么入賬,具體分錄是什么呢?
你好,你當(dāng)時做了應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項嗎?如果是的話,之前的不用動,你在底扣勾選里面申報抵扣就可以。
我還沒做賬呢,不知道那張發(fā)票怎么入
還有后期要怎么申報增值稅,第一次操作
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行放款。
那就是還是和以前發(fā)票正常抵扣是一樣分錄嘍
對的,是的,是這么做的。
老師,那申報增值稅附表二是不是有變動?
對的,是的,35欄里面填寫。
那有老師說26,28也填寫嗎
不填寫啊,選擇的是抵扣勾選,又不是退稅勾選。
老師,就是退稅勾選的發(fā)票要怎么計賬和申報增值稅
借庫存商品應(yīng)交稅費用交增稅進(jìn)項,貸銀行放 附表2 2到28,還有35欄里面填寫。