借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
公司購進(jìn)石料,讓運輸公司開運輸票,個人開石料票,結(jié)果運輸公司把運輸數(shù)量都開了,而個人只開了一部分石料票,石料和運輸票應(yīng)該是對應(yīng)的。入原材料時沒開票的石料和多出來的運輸票賬我應(yīng)該怎么做?
你好老師,我公司用自卸車幫別人運輸砂石,請問我開票是開9%的運費發(fā)票還是6%的代理運輸服務(wù)發(fā)票
老師請問一下合伙開一家運輸公司,專門幫人家運輸沙石的,開出的運輸費發(fā)票怎么做賬
老師請問一下合伙開一家勞務(wù)公司,專門為沙石廠提供開采沙石服務(wù),沒有請員工,就是幾個合伙人自己做,這樣開出的發(fā)票怎么做賬
老師,我運輸公司是一個2人合伙企業(yè),一般納稅人。其中一個老板有15部車,一個女老板手里有好多業(yè)務(wù),她本身就是一家貿(mào)易公司的老板。他們合伙投資注冊一家常鑫運輸公司,一起購買13部車,一起從事?;愤\輸業(yè)務(wù)。每次開票時,有車?yán)习寰鸵笫撬\輸?shù)木鸵獋渥⑶宄?,這些運費專票是他的。但是銷售方寫常鑫運輸公司。其他13部車運輸?shù)木烷_常鑫運輸公司的專票 。老師,我想問有車?yán)习宓倪\輸費是否要做公司的主營業(yè)務(wù)收入?
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務(wù)做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,
那這種需不需要幾天成本能
比如說我應(yīng)收賬款收回了,我要把這筆錢,發(fā)給合伙人又怎么做賬呢
你好,確認(rèn)收入的同時需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。 要是有利潤了,就是可以分紅給合伙人。
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?如果有利潤分紅的分錄怎么做呢
借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。借未分配利潤貸應(yīng)付股利借應(yīng)付股利貸銀行存款。
那這個成本是按照什么標(biāo)準(zhǔn)來計算的呢?
你好,成本是按照實際發(fā)生。
比如車的加油費,維修費,保險費。司機的工資等等。
這些都要發(fā)票對不對
司機就是合伙人,不發(fā)工資,就是分紅
員工工資不用發(fā)票其他的 員工工資不用發(fā)票,其他的都要發(fā)票。
需要是股東才是分紅的。
那我之前,做的是, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 發(fā)放的時候,借:應(yīng)付職工薪酬_工資 貸:銀行存款
這樣做對不對
這樣做就會容易收入和成本不配比。建議發(fā)生工資等的時候,借方用勞務(wù)成本,然后有收入的時候,再把這個勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
以前就這樣做了也行,不用改也行,后面的再按正確處理就行。
明天聽的很明白
不清楚的問題,具體追問就行。
發(fā)生工資的時候,借勞務(wù)成本,貸方寫什么呢
你好 員工工資,貸應(yīng)付職工薪酬? ??
是計提的時候,借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬_工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,這樣做嗎
是的,這樣處理非常完美正確。