您好,是的都是需要納稅調(diào)整的

老師問個問題,我們15萬的房租沒有發(fā)票,我憑著收據(jù)做賬,到時候匯算清繳調(diào)整,我們享受小薇企業(yè)所得稅的優(yōu)惠,是不是到時候所得稅只要15萬×2.5%
請問老師,所得稅匯算清繳的時候,500元收據(jù)的部分是不是需要調(diào)出去申報?我們有500元一個月的房租,都是收據(jù)
請問老師,我們有6000塊的房租是收據(jù),做所得稅匯算清繳的時候應(yīng)該調(diào)增在哪個表的哪個項目?
老師請問下了我們?nèi)ツ赇N售收入是285561元,去年的招待費是1350元,申報企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎
老師請問一下我們平時支出不能取得發(fā)票的,比如房租,還有平時超過500元的白條,如果白條每個月都有,怎么在匯算清繳的時候快速取數(shù)呢?謝謝
殘疾人就業(yè)保障金根據(jù)什么交,是必須要交的嗎
我想用增減資的方式避開稅務(wù)做變相股轉(zhuǎn),會不會引發(fā)稅務(wù)預(yù)警呢?如果資產(chǎn)負債表短期做負,是不是也會引來稅務(wù)核查?
老師,請問去年年底沒有計提所得稅費用,今年匯算清繳時繳納的所得稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到今年的本年利潤了,請問這筆賬如何調(diào)賬呢?
個人獨資企業(yè)如何合理的把營業(yè)收入取出來
小公司現(xiàn)在也必須要無紙化憑證嗎?
請問進貨價為374384,利潤率為3%,售價金額如何計算
公司采購的米和包裝是單獨采購的,供應(yīng)商開包裝費發(fā)票是一起開的,但是后期的話又是每次采購再攤銷在軟件里面的,請問這種情況怎么入賬呢
銷售方弄丟了我們購買方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來蓋個章給我們抵扣和入賬嗎
銷售方弄丟了我們購買方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來蓋個章給我們抵扣和入賬嗎
亞馬遜跨境電商電商,10月開始報關(guān),走9810模式,進項發(fā)票和出口發(fā)票都開好了,這是首單,還沒有做退稅,10月財務(wù)要怎么做賬。
老師,那我這個數(shù)據(jù)是需要調(diào)增還是調(diào)減呢
你沒有發(fā)票的需要納稅調(diào)增
老師再請問一下,什么情況需要調(diào)減呢
舉個例子吧,比如說這個收入100,但是稅務(wù)局說是免稅的,就需要納稅調(diào)減
好的,懂了,謝謝老師通俗易懂的講解
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了