你好,這個銷項抵減各項的是沒有分錄的。 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
老師請問應交稅費一增值稅銷項稅額,抵扣分錄怎么做呀
老師,進項稅抵扣銷項稅及繳納增值稅的分錄怎么做呀
一般納稅人,增值稅銷項稅額與進項稅額抵銷的分錄怎么寫?
老師你好,一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣的分錄,以及結余增值稅的分錄怎么寫呢?
老師請問一般納稅支付增值稅及銷項稅額抵扣各項分錄,怎么抵減分錄
老師,企業(yè)支付寶注冊下來員工也不能用企業(yè)支付寶直接給對方付款,只能使用企業(yè)支付寶收款?
個體戶生產(chǎn)的該不該用公戶發(fā)工資
*****百貨商行(個人獨資),請問這類公司注銷 應該怎么操作 廣東公司
老師,請問一下我們公司發(fā)了工資,因為員工不認可工資,不給我簽工資條怎么辦
補交以前年度個稅稅款800元 滯納金400元 怎么記賬
內(nèi)賬,退客戶的一筆預收款5萬元,現(xiàn)一年到期收益500元,但是要收取違約金200元,從收益里扣200元違約金。退款時直接做借預收賬款5萬元,營業(yè)費用收益300元,貸銀行存款50500,這樣可以嗎?還是要做一筆體現(xiàn)違約金的科目,如果要體現(xiàn)出來的話要怎么做?
請問,2023年把福利費和招待費計入“工程施工-間接費用”了,現(xiàn)在需要調(diào)到正確的科目,超出部分要調(diào)增補稅,匯算清繳報表已進行調(diào)整并補繳稅款,現(xiàn)在賬套里面的分錄要怎么做,原來的分錄需要每一筆都沖紅嗎
9810和0211的出口模式到底是什么,跨境電商適合哪一種
老師你好,我們收到的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,我們開出去的農(nóng)產(chǎn)品也是免稅發(fā)票,那么這個農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票需要做9個點的進項稅額嗎
老師,企查查的信息部分與工商年報不一致,比如股權變動我是在25年變動的,工商年報得26年報25年時才會更改,但是企查查信息卻能查到股權變動情況。我們是股份公司并沒有去工商局去做變更,企查查的信息是從哪里獲取的
有具體明細會計分錄嗎,能寫一下嘛嗎老師
你好,這個就是明細分錄了。