原數(shù)據(jù)會回到填寫明細(xì)表頁面,可修改錯誤信息后重新提交就可以

老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,請問我們上個月是首次申報出口退稅,但是實地核查沒有通過,退稅科說上個月申報的退稅申報已經(jīng)回退了,讓這個月重新申報,但是免抵退稅申報表力 本年累計出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報的數(shù)據(jù),這個要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過“企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請”撤回上期的申報數(shù)據(jù)嗎?
老師,我這個季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因為涉及到企業(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報表這個營業(yè)外支出數(shù)據(jù),會不會叫我調(diào)回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險提示
郭老師,我撤銷了退稅申請,我現(xiàn)在進(jìn)去退稅模塊,顯示所屬期數(shù)據(jù)已作廢,前往退稅審核進(jìn)度查詢模塊進(jìn)行撤銷申報數(shù)據(jù)操作
專精特精有沒有稅收優(yōu)惠政策,企業(yè)所得稅方面
企業(yè)需要作廢兩年前的發(fā)票可以嗎?
2025年,貴州個稅速算表有嗎,老師?
房租押金不退我們,給我們開租金發(fā)票還是什么發(fā)票合適
有個小規(guī)模公司平常是零申報 但偶爾會開一些普通發(fā)票 客戶錢不打?qū)@樣可以嗎
個體戶核定征收改查賬征收了,賬是從0開始做嗎?就是所有科目都是0余額?
利潤總額超過300萬,但是扣掉研發(fā)費用加計扣除100%后小于300了,企業(yè)所得稅怎么算,按多少稅率
老師請問掛靠在別人家,社保是不是單位和個人繳納的都要計算
老師 個人所得稅每個月就申報1000 9月的時候為什么會需要繳納個人所得稅呀
請問老師國際代理國際運費的普通發(fā)票,為啥稅率上面是免稅的
好的,我現(xiàn)在進(jìn)去申報模塊,就是說作廢了讓我去撤銷申報數(shù)據(jù),我就蒙了,我在想我都撤銷了,為什么還要撤銷申報數(shù)據(jù)
你截圖看下提示的
這樣子的,我要怎么操作
登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入【我要查詢】-【一戶式查詢】-【退稅審核進(jìn)度查詢】模塊 。 在查詢界面選擇申請時間范圍,點擊【查詢】后找到對應(yīng)的作廢申報記錄 。 點擊該記錄右側(cè)的【撤銷申報數(shù)據(jù)】按鈕,確認(rèn)操作后即可完成撤銷 撤銷之后從頭開始申報
找到了,還是郭老師能解決問題,感謝
不用客氣工作愉快
對了,老師,這個生產(chǎn)企業(yè)是過了申報期也可以申請退稅嗎,我剛撤回完,直接提交了
可以的,可以申報的