借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,你看截圖這個(gè)
老師請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,抵扣分錄怎么做呀
#提問(wèn)#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進(jìn)項(xiàng)200,銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 這么做分錄對(duì)嗎?
老師,內(nèi)賬中交增值稅的分錄怎么做呀,是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 嗎
進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng),不足抵扣時(shí),作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時(shí)是不是需要做這筆分錄
老師,待抵扣分錄,到時(shí)候做的抵扣的在轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣
老師,開(kāi)具監(jiān)理費(fèi)發(fā)票可以只備注項(xiàng)目名稱(chēng)么
億企贏做銷(xiāo)售收入分錄的時(shí)候怎么設(shè)置自動(dòng)匹配那些貨物進(jìn)去
此軟件適合個(gè)人代理記賬用嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司想買(mǎi)一臺(tái)車(chē),是放個(gè)人名下好些還是放公司名下好些
老師,請(qǐng)問(wèn)一下說(shuō)是開(kāi)一個(gè)不含稅10萬(wàn)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
老師,圖片是我司8月份增值稅科目余額表,本期申報(bào)增值稅不用交稅。我不明白的是為什么金蝶系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)1216.12元的增值稅,這1216.12元代表應(yīng)交未交的增值稅嗎?
人員有一人工資走這發(fā)的,現(xiàn)在說(shuō)讓沖減這人之前工資,沖完掛其他應(yīng)收款,沖減的話(huà)計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放工資都要紅沖嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠
老師,我們不在注冊(cè)地址辦公,專(zhuān)管員如果問(wèn),這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)樸老師解答下 請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題 1.應(yīng)收和應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎樣的 麻煩寫(xiě)下 2.預(yù)收和預(yù)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎么寫(xiě)呢 3其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄咋樣寫(xiě)的