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老師,內賬中交增值稅的分錄怎么做呀,是借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 應交稅費--未交增值稅 嗎

2021-10-14 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-14 16:48

您好。內賬不做這些分錄 您好,內賬不做這些分錄,交稅時直接計入管理費用。

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快賬用戶5952 追問 2021-10-14 16:49

那就是內賬的收入是含稅的價格是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-14 16:51

是的。這樣處理是正確的。

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您好。內賬不做這些分錄 您好,內賬不做這些分錄,交稅時直接計入管理費用。
2021-10-14
你好,月末看應交稅費-應交增值稅的期末如果在借方,是留抵,不用做分錄,如果在貸方,是要交增值稅,才做轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-02
是的,是這樣賬務處理的
2021-06-04
你好 對的 是這么做的
2022-01-02
你好,結轉進項銷項后還有一個分錄借應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸應交稅費—未交增值稅
2020-12-22
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