同學(xué)你好 有委托協(xié)議就可以
三方轉(zhuǎn)賬賬務(wù)處理,一個(gè)客戶在我公司甲有貨款,想轉(zhuǎn)至公司乙,在公司甲賬套做應(yīng)收藍(lán)單,借應(yīng)收賬款-客戶,貸其他應(yīng)收款-公司乙,然后在公司乙賬套做的應(yīng)收紅單,借其他應(yīng)付款-公司甲,貸應(yīng)收賬款-客戶。現(xiàn)在問題1我不明白在公司甲為什么做應(yīng)收藍(lán)單,在公司乙為什么做紅單 問題2不明白在公司甲賬套做的貸其他應(yīng)收款-公司乙,為什么其他應(yīng)收款減少了 問題3不明白在公司乙賬套借其他應(yīng)付款-公司甲,為什么是應(yīng)付?
老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人賬戶和公司賬戶有往來(lái)款。 賬上現(xiàn)在她個(gè)人掛著其他應(yīng)收款一大筆數(shù)額 她收到這些錢也都付出去了(居間費(fèi)等)錢都付出去了 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我處理她這個(gè)其他應(yīng)收款,怎么處理呢? 有發(fā)票可以平賬,沖減其他應(yīng)收款 沒有發(fā)票呢,我怎么處理
老師好,我想請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司轉(zhuǎn)了一筆錢到工會(huì)賬戶上,當(dāng)時(shí)做的借其他應(yīng)收款-工會(huì)戶,貸銀行存款 那現(xiàn)在這個(gè)賬戶支出了好多費(fèi)用 我要怎么做賬 這個(gè)其他應(yīng)收款余額就剩一半了
請(qǐng)問甲公司把乙公司的貨款打到我們公戶上,我給以公司轉(zhuǎn)賬時(shí)銀行備注是轉(zhuǎn)出代收貨款,現(xiàn)在甲公司要開發(fā)票,這個(gè)要怎么處理?
老師,我這有個(gè)問題,應(yīng)該甲公司收取相關(guān)物業(yè)費(fèi),但是收款時(shí)賬戶出現(xiàn)問題不能收款,所以我收到了乙公司賬戶上,現(xiàn)在賬戶好用了,可以相互之間轉(zhuǎn)賬匯款了,現(xiàn)在這個(gè)我應(yīng)該怎么處理呢,
老師好,我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無(wú)服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對(duì)不起來(lái)。
老師好,我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無(wú)服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對(duì)不起來(lái)。
老師,為啥存貨的入賬價(jià)值,那個(gè)采購(gòu)的合理?yè)p耗不能算進(jìn)去,成本么要算進(jìn)去的? 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下
請(qǐng)問老師,電子商業(yè)匯票資金清算收到的款怎么做賬?
老師,個(gè)體戶一季度是核定,二季度是查賬,我這邊申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的收入是填4-6月份的開票數(shù)據(jù)嗎?
你好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)月能填嗎
我們給甲方開設(shè)備改造費(fèi),給我們開進(jìn)項(xiàng)的公司應(yīng)該開什么發(fā)票明細(xì)給我們
老師,請(qǐng)問收到匯算清繳退的企業(yè)所得稅如何做會(huì)計(jì)分錄昵
老師錄入成本發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀存 這個(gè)不是結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
一稅減半兩費(fèi)減免是什么意思呢
乙公司委托甲公司代收我公司相關(guān)款項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理是這樣嗎: 乙公司: 收款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款; 付給甲公司時(shí):借:其他應(yīng)付款; 貸:銀行存款 甲公司: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅額-增值稅(銷項(xiàng)稅)
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,還有一個(gè)問題,老師丙公司給乙公司公對(duì)公支付甲公司的代收款項(xiàng),這個(gè)給丙公司發(fā)票怎么開呢?是甲公司給開還是乙公司給開?。?
同學(xué)你好 這個(gè)不給病公司開發(fā)票 應(yīng)該開給乙公司的
然那丙公司的發(fā)票怎么辦誰(shuí)給開呢?
同學(xué)你好 丙公司不收發(fā)票 乙公司給丙公司錢
老師,丙公司是商戶,需要給甲公司付款,由乙公司代收了,丙公司支付了款項(xiàng)需要發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理,現(xiàn)在是應(yīng)該甲公司給開發(fā)票還是代收款的乙公司給開發(fā)票呢?
同學(xué)你好 甲公司給丙公司開發(fā)票
老師,丙公司公對(duì)公把錢打給了乙公司,然后甲公司給開具了發(fā)票,這樣丙公司的發(fā)票和現(xiàn)金支出不是一個(gè)公司這樣可以嗎?需要我甲公司給出具什么材料嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的