您好,只有用于研發(fā)項目的才可以。只是建造支出不可以。
租入固定資產(chǎn)的改造支出可以計算折舊在稅前扣除嗎
老師,固定資產(chǎn)更新改造期間不需要對該固定資產(chǎn)計提折舊;固定資產(chǎn)更新改造期間發(fā)生的不可計入固定資產(chǎn)成本的費用要計入當期損益。 固定資產(chǎn)不可記的記入當期損益。那為什么改造期間工資又屬于在建工程?
項目改造升級計入研發(fā)支出,是否可行。研發(fā)成果以固定資產(chǎn)形式出現(xiàn)。是否可以。
請問固定資產(chǎn)更新改造支出與固定資產(chǎn)改良支出的區(qū)別,兩者符合資本化條件的,是否都計入固定資產(chǎn)成本
固定資產(chǎn)的更新改造可以計入研發(fā)支出嗎?
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計算抵扣嗎?
老師c為啥對。感謝感謝
老師,去年工商年報現(xiàn)在補申報,什么時候公司異常能移除
建筑勞務公司是一般納稅人,開建筑勞務發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務還是可以包工包料的?這個是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報表上怎么會有研究費用
?老師,我們買材料實際花了1475,對方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項是景區(qū)要先打給我們 我們再打給導游,我們和導游之間是代收代付的導游服務費,我們要替導游申報個稅。如果導游的服務費超過500,就要交個稅。如果低于500,就不交個稅。有個導游他的導游服務費是540,我怎么操作可以不讓他交個稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購買b公司股權,a公司付股權轉(zhuǎn)讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊資本1200萬,轉(zhuǎn)讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉(zhuǎn)讓后章程約定,原股東120萬已實繳,a只實繳3萬。)
7月開的那個發(fā)票 目前只是進行了退稅勾選確認,但是實際上并沒有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個具體步驟是什么樣的
個體戶的錢轉(zhuǎn)老板卡怎么備注比較好
那個也是需要數(shù)據(jù)反復調(diào)試的也不行嗎
您好,研發(fā)支出是為了研發(fā)一種產(chǎn)品或者技術而發(fā)生的支出。咱們更新改造固定資產(chǎn)與這個不一致