你好,一九年的期末余額是貸方510679,是這個意思嗎?
我新到一家公司,之前幾個月的賬上本年利潤在借方就是沒有盈利能分配利潤嗎?我看之前做的是 借利潤分配-未分配利潤 貸銀行行存款 這個怎么調(diào)整
老師,2021年有個分錄做錯了,直接做了費用,但是實際是應付賬款,錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,然后在2022年的時候做了調(diào)整分錄,借:利潤分配-未分配利潤(紅字),貸:應付賬款,那這樣調(diào)整對嗎?可是資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了
老師,請問: 2017年做賬: 借:銀行存款868 貸:庫存現(xiàn)金868 2022年沖減上面一比分錄 1) 借:庫存現(xiàn)金868 貸:銀行存款868 2)借:以前年度損益調(diào)整868 貸:庫存現(xiàn)金868 3)借:利潤分配868 貸:以前年度損益調(diào)整868 請問老師,這樣做賬對嗎,我怎么看不懂
是這樣的19年銀行存款510679.70 2020年改過期初數(shù)為171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整讓19年總賬平 現(xiàn)在我要做一筆分錄讓19年年底期末數(shù)和20年期初數(shù)一樣 分錄怎么寫
是這樣的19年銀行存款貸方510679.70 2020年改過期初數(shù)為借方171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整讓19年總賬平 借方:銀行存款682183.13 貸方利潤分配嗎 那銀行存款平了利潤分配也不平 這個怎么辦
老師,納稅等級怎么評定A級
老師,景區(qū)管理公司,國企。景區(qū)維修項目費用進那個科目啊
老師,客戶賒欠的貨款轉(zhuǎn)給老板后老板轉(zhuǎn)入公戶,象這種情況直接記借:銀行存款 貸:應收賬款可以不,還是根據(jù)銀行流水先做一筆借:銀行存款 貸:其他應付款-老板,然后再借:其他應付款-老板,貸:應收賬款,老師這兩種做法哪個好些。
我們是沙場,采礦證到期后,辦證支付的自然資源局采礦權出讓稅費,如何做賬務處理。
我們公司開的委托加工的增值稅發(fā)票,我們收的材料的進項稅可以抵扣嗎
老師你好,不是單位員工但是參與了公司的項目,做了出差補助,這個差旅費怎么做賬啊
長時間不開發(fā)票,稅務局降額度,怎么提高額度,個體工商戶
出口日期沒有,有申報日期,報關行說今天29號才出去的,大概什么時候能查到出口日期
供應商是外部單位的個人,給對方付款,用應付賬款還是什么科目
請問下老師,去年年底暫估成本,直接做的主營業(yè)務成本,今年才收到發(fā)票,應該怎么進行賬務處理呢
對,我把分錄寫成銀行存款 貸方:利潤分配—未分配利潤 把20年利潤分配期初數(shù)改了就可以了
可以的,可以這么做的。
還私人貸款分錄是借方:其他應付款還是應收款呀
你好,你收到錢的時候做的是其他應付款,還錢的時候也是其他應付款。
支付光纖費呢,用管理費嗎
你好辦公用的可以的。