是的,在做納稅申報的時候利潤要調(diào)整

一月份報銷了去年五月餐費234(福利費),9月辦公用品566(辦公費),做賬的時候做到了以前年度損益調(diào)整,那在做2022年匯算清繳的時候是只在納稅調(diào)整項目明細表第二項扣除類調(diào)整項目可以嗎(圖1鉛筆部分)?財務(wù)報表不修改(財務(wù)報表利潤和企業(yè)所得稅年度申報表里的利潤總額保持一致)
公司車輛違章罰款支出,在做納稅申報的時候利潤要調(diào)整嗎?
付給保險公司的,車船稅,自己公司在納稅申報的時候需要申報車船稅嗎 我想的是已經(jīng)付款給保險公司了,不用支付給稅務(wù)局,就不需要申報了
行政處罰的罰款年度匯算清繳的時候怎么申報?稅務(wù)局說不能放在營業(yè)外支出,要做調(diào)整
老師,24年截止到本月沒有任何業(yè)務(wù),收入成本費用都是0,營業(yè)利潤也是0對吧,現(xiàn)在支付了一筆稅務(wù)罰款500元,計入營業(yè)外支出了,那利潤總額就是-500。 現(xiàn)在企業(yè)要注銷,做所得稅年報時這500罰款做調(diào)增后,那納稅調(diào)整后所得不就是0了嗎?還是不用交所得稅對吧?
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個季度要報送收入和經(jīng)營業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開好發(fā)票就可以吧,到時和美團上報稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請問個問題,就是我們公司掛老板的往來賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬,其他應(yīng)付款貸方余額15萬,那請問怎么樣沖一下這個賬呢?
老師好,請問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習(xí)題主營業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個點的專票!??!那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實際開的點交是嗎?
老師好,請問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計入什么會計科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進項計算抵扣嗎
請董老師解答,請問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊