你好,罰款就是記入營(yíng)業(yè)外支出的,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)
老師,稅務(wù)局的罰沒(méi)收入是不是記入營(yíng)業(yè)外支出—罰款,到了匯算清繳這部分不可以稅前扣除,要做納稅調(diào)整?
老師好,請(qǐng)問(wèn)行政罰款不能稅前扣除,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,年報(bào)匯算調(diào)增要把這個(gè)做營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)增的罰款填在調(diào)整表第幾行???
老師好!2021年所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年會(huì)計(jì)賬上少計(jì)入,營(yíng)業(yè)外支出32.07元稅務(wù)局罰款滯納金,該單位執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,那么2021年所得稅年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元,所得稅2021年年度匯算清繳申報(bào)表也增加32.07元。請(qǐng)問(wèn)2021年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅4季度申報(bào)表不調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元可以嗎,在2022年4月調(diào)整,,營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元,就是利潤(rùn)減少32.07元可以嗎
老師,個(gè)體戶匯算清繳時(shí),不屬于當(dāng)年的房產(chǎn)稅在當(dāng)年交了,需要調(diào)增利潤(rùn)嗎?怎么調(diào)整,營(yíng)業(yè)外支出罰款寫(xiě)在那一欄里?
我在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)總是保存不了,后來(lái)打電話到稅務(wù)局好像是有個(gè)罰款要調(diào)出來(lái),不能稅前扣除,我當(dāng)時(shí)做的營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在我的報(bào)表需要怎么調(diào)整,賬上需要怎么調(diào)整
老師好,溫泉度假村,6月后廚食材和客房消耗品沒(méi)有盤點(diǎn),6月成本怎么核算比較準(zhǔn)確呢?謝謝老師
老師自查2023年度營(yíng)業(yè)帳簿印花稅沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)要交滯納金嗎?
老師,像技術(shù)服務(wù)費(fèi)是不是可以合并成一項(xiàng)?UPS系統(tǒng),動(dòng)環(huán)系統(tǒng),可以各開(kāi)一項(xiàng)可以了就?
用法人的名字登錄稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)報(bào)稅可以嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)是按季申報(bào),就是說(shuō)四月份五月份六月份這三個(gè)月申報(bào)的自然人個(gè)稅工資數(shù)額總數(shù)加起來(lái)申報(bào)嗎?
您好老師,我們公司收到的首貸貼息,繳納企業(yè)所得稅嗎?如果繳納,我應(yīng)該在季度預(yù)繳呢,還是在匯算清繳調(diào)增呢
老師,你好,客戶打款到私賬,然后要開(kāi)發(fā)票,可以從私賬轉(zhuǎn)入公賬嗎
老師,我們有個(gè)便利店,有些東西過(guò)期了要報(bào)損,賬務(wù)跟稅務(wù)如何處理?
郭老師接,我們是,異地預(yù)繳的工程增值稅款,可以分批抵扣注冊(cè)地的增值稅嗎,比如異地繳了1萬(wàn),這次抵8000,留2000下個(gè)月底可以嗎,還一個(gè)如果下個(gè)月不是做的異地工程,是注冊(cè)地的業(yè)務(wù),增值稅能用這個(gè)異地預(yù)繳的2000來(lái)抵嗎
請(qǐng)教老師,出口報(bào)關(guān)單上的品名,型號(hào),單位,必須與采購(gòu)發(fā)票一致嗎?