你好!你實(shí)際成本就只有300萬嗎
你好,目前遇到一個(gè)問題在申報(bào)19年企業(yè)所得稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅收入少確認(rèn)了60多萬,經(jīng)過核查是屬于月末會(huì)計(jì)少結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬,現(xiàn)在我進(jìn)行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改,增加收入了,如若不調(diào)整成本就會(huì)存在要上稅,但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面,現(xiàn)在要怎么處理比較妥當(dāng)~
曾老師,我們20年的有些收入和成本沒確認(rèn),今年確認(rèn)。7月份又開始了新項(xiàng)目,按理來說7月的收入和成本我7月就要確認(rèn)收入和成本,但是成本票一直沒開出來,我想著8月確認(rèn),但是發(fā)現(xiàn)如果確認(rèn)了,7月的利潤加上去年的利潤有些高,200多萬,我應(yīng)不應(yīng)該這個(gè)月確認(rèn)收入和成本
請教老師,建筑公司,有個(gè)100萬左右的項(xiàng)目,9月份就竣工了,10月份出了結(jié)算報(bào)告,本月初發(fā)票已開給建設(shè)方,等待建設(shè)方打款中,項(xiàng)目有10多萬的利潤,老板想再開點(diǎn)兒成本發(fā)票,老師,這樣做可以嗎?我這邊有兩個(gè)疑問,1是項(xiàng)目已經(jīng)竣工結(jié)算了,現(xiàn)在再追加成本可以嗎?2是再追加的成本發(fā)票很可能涉及到虛開,稅務(wù)局會(huì)查到嗎?
想請教一下老師,掛靠項(xiàng)目的企業(yè)所得稅我要先掛靠單位的工程款,掛靠方的項(xiàng)目利潤是100萬以下,但是如果我被掛靠單位今年所有項(xiàng)目的利潤到年底的超過了100萬甚至是有可能所有項(xiàng)目跨年在12月開了銷項(xiàng)票發(fā)票成本票還沒有收到,這樣虛增的利潤可能會(huì)超300萬,那現(xiàn)在這個(gè)單個(gè)的掛靠方的所得稅點(diǎn)我是按多少比例扣工程款呢?
老師,我這剛接的會(huì)計(jì),1月份開票比較多,700多萬,加上2月份的800多了,我現(xiàn)在的成本才300多,如果利潤總額超300要按25交企稅,項(xiàng)目的成本怎么核算的,
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
還有一周,1-3月目前發(fā)生的只有300多,是不是可以按工程進(jìn)度算成本啊
1-3月就是有發(fā)票,采購,已記賬的有300多
你好!你可以先暫估
把成本暫估入賬對(duì)吧?
你好!是的,就是這個(gè)意思
好的,非常感謝
您好!不用客氣的了