你好,這個(gè)錢(qián)是哪里來(lái)的?借了個(gè)人的還是你的收入?
建賬套科目初始化是根據(jù)科目余額表錄數(shù)據(jù)嗎?損益類(lèi)科目要錄借貸方發(fā)生額,其他是錄余額,是這樣操作嗎
初始化數(shù)據(jù)只錄入科目余額,還是累計(jì)借貸方都要填寫(xiě)
你好老師,我剛接到一個(gè)公司的財(cái)務(wù)工作,我把期初設(shè)置的時(shí)候按前任會(huì)計(jì)打印出來(lái)的科目余額表初期設(shè)置了,可是貨幣資金的方向不對(duì)了,原來(lái)的科目余額表其他貨幣資金方向是貸,我設(shè)置初期數(shù)據(jù)的時(shí)候不能把方向做貸方了,只能借方,這個(gè)怎么辦啊,
賬套財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初始余額借方科目是其他貨幣資金、貸方科目要寫(xiě)什么?
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫(xiě)了對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時(shí)候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)沒(méi)有填寫(xiě),這個(gè)怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤(rùn)期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤(rùn)是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤(rùn)應(yīng)該怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)
老師,9000元的文化墻布置費(fèi)用,可以直接入辦公費(fèi)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)這做賬務(wù)處理有什么不妥的地方嗎?
公務(wù)車(chē)使用登記檔案缺失、銷(xiāo)毀無(wú)登記審批記錄,老師,這個(gè)被審計(jì)單位怎么整改?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,內(nèi)帳的銀行存款與代記賬那邊的差1塊多,是不是也還是要核對(duì)清楚?這個(gè)要怎么查??
做跨境電商,售賣(mài)日用小商品,用一般納稅人好還是小規(guī)模納稅人比較好?
7月有抵扣一張,阿里巴巴開(kāi)的票,但是他把我們公司名稱(chēng)其中一個(gè)字寫(xiě)錯(cuò)了,8月做申報(bào)用掉,后面做賬發(fā)現(xiàn)了,8月就開(kāi)了紅字信息表過(guò)去,但是對(duì)方并沒(méi)處理,而是又開(kāi)了兩張進(jìn)來(lái) 本來(lái)是想8月申報(bào)表,填紅字專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要怎么填寫(xiě)到哪欄?還是去更正7月
收入轉(zhuǎn)給法人,法人在轉(zhuǎn)進(jìn)對(duì)公賬戶(hù),這個(gè)怎么做賬呀
未按制度設(shè)立檔案室且無(wú)專(zhuān)(兼)職檔案管理員無(wú)法執(zhí)行檔案借閱管理工作,老師,怎么知道被審計(jì)單位整改,設(shè)立了檔案專(zhuān)員?
老師,昨天經(jīng)濟(jì)法考了一道簡(jiǎn)答題:1、甲公司發(fā)貨,部分貨物意外毀損,另一部分按時(shí)送達(dá),已送達(dá)的這批貨對(duì)方未按時(shí)付款,債權(quán)人有抗辯權(quán)嗎?2、意外毀損的這批貨所有權(quán)的轉(zhuǎn)移是發(fā)出時(shí)還是到達(dá)對(duì)方約定地點(diǎn)時(shí)轉(zhuǎn)移。
老師,我問(wèn)下,如果某某公司開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票13點(diǎn)給對(duì)方,但要收10點(diǎn)稅,要怎么樣判斷對(duì)方要收10點(diǎn)劃算嗎
這個(gè)錢(qián)是往年以來(lái)淘寶店鋪的銷(xiāo)售收入、之前他們一直沒(méi)有做賬、現(xiàn)在是從2023年1月開(kāi)始建賬套做賬。看了一下店鋪的初始數(shù)據(jù)的是:8524.27(其他貨幣資金)
那就是盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額,你還有其他的余額嗎?比如往來(lái)科目,有沒(méi)有欠了人家的錢(qián),別人有沒(méi)有欠你的錢(qián),有沒(méi)有存貨。
把所有的都盤(pán)點(diǎn)出來(lái),差額可以放到未分配利潤(rùn)里面去。
8524.27是初始數(shù)據(jù)。我把財(cái)務(wù)初始余額填寫(xiě)在“其他貨幣資金”科目了,那貸方財(cái)務(wù)初始余額要寫(xiě)在哪個(gè)科目?
你好,還有其他的項(xiàng)目嗎?沒(méi)有的話(huà)放到未分配地段。
還有一個(gè)就是去年12月店鋪銷(xiāo)售今年1月才收到的賬款954.52。我把這個(gè)954.52填寫(xiě)到了“應(yīng)收賬款里
現(xiàn)在登記的是一月份的期初嗎?如果是的話(huà)可以。
那我就把這兩個(gè)數(shù)相加的和9478.79填在未分配利潤(rùn)里對(duì)嗎?
對(duì),是的,是這么做的。
謝謝郭老師、最喜歡郭老師解答了簡(jiǎn)單易懂
不用客氣,工作愉快。