你好,這個錢是哪里來的?借了個人的還是你的收入?
建賬套科目初始化是根據(jù)科目余額表錄數(shù)據(jù)嗎?損益類科目要錄借貸方發(fā)生額,其他是錄余額,是這樣操作嗎
初始化數(shù)據(jù)只錄入科目余額,還是累計借貸方都要填寫
你好老師,我剛接到一個公司的財務(wù)工作,我把期初設(shè)置的時候按前任會計打印出來的科目余額表初期設(shè)置了,可是貨幣資金的方向不對了,原來的科目余額表其他貨幣資金方向是貸,我設(shè)置初期數(shù)據(jù)的時候不能把方向做貸方了,只能借方,這個怎么辦啊,
賬套財務(wù)數(shù)據(jù)初始余額借方科目是其他貨幣資金、貸方科目要寫什么?
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤數(shù)據(jù)沒有填寫,這個怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)
老師,稅務(wù)上進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進什么科目?
如果代理報關(guān)費轉(zhuǎn)給船公司,他們開的報關(guān)單發(fā)票稅局核查的時候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時候是分開做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時的賬務(wù)處理怎么做,涉及到開發(fā)票嗎?
這個要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時候主意什么
我們有筆中介費,要打開個人,銀行應(yīng)備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時財務(wù)報表有數(shù)據(jù),又投資收益和實收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財務(wù)報表都按0申報的,這樣是合理的嗎?
中級實務(wù)考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報了個稅,這部分工資不能作為公司的費用,那工資應(yīng)該怎么計提
這個錢是往年以來淘寶店鋪的銷售收入、之前他們一直沒有做賬、現(xiàn)在是從2023年1月開始建賬套做賬。看了一下店鋪的初始數(shù)據(jù)的是:8524.27(其他貨幣資金)
那就是盤點現(xiàn)有的余額,你還有其他的余額嗎?比如往來科目,有沒有欠了人家的錢,別人有沒有欠你的錢,有沒有存貨。
把所有的都盤點出來,差額可以放到未分配利潤里面去。
8524.27是初始數(shù)據(jù)。我把財務(wù)初始余額填寫在“其他貨幣資金”科目了,那貸方財務(wù)初始余額要寫在哪個科目?
你好,還有其他的項目嗎?沒有的話放到未分配地段。
還有一個就是去年12月店鋪銷售今年1月才收到的賬款954.52。我把這個954.52填寫到了“應(yīng)收賬款里
現(xiàn)在登記的是一月份的期初嗎?如果是的話可以。
那我就把這兩個數(shù)相加的和9478.79填在未分配利潤里對嗎?
對,是的,是這么做的。
謝謝郭老師、最喜歡郭老師解答了簡單易懂
不用客氣,工作愉快。