你好,同學(xué),已經(jīng) 繳納過的就不用繳了
老師你好,因為公司要注銷,在九月份的時候,已經(jīng)進(jìn)行了企業(yè)所得稅季度申報并且繳納了所得稅稅金,因為清算報告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注銷是在十一月份,所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù),稅務(wù)局要求我們報本年累計數(shù),這樣一來的話,我就還需要交所得稅,但是九月份已經(jīng)交過了,十月份實際是虧損的,我想問老師這個是怎么申報才對?
老師,個體戶要注銷,只能一般程序注銷,現(xiàn)在讓出具去年的財務(wù)報告和清算報告,現(xiàn)在有未分配利潤3萬多,還會讓交什么稅嗎?經(jīng)營所得的稅去年就交了
今年去進(jìn)行股權(quán)變更,稅務(wù)變更時發(fā)現(xiàn)19年也進(jìn)行了一次股權(quán)變更,但當(dāng)時并沒有去稅務(wù)變更,也沒有申報個人所得稅這些,現(xiàn)在我們19年報表顯示我們有62萬的未分配利潤,當(dāng)時股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是由五個自然人轉(zhuǎn)讓給了還是,轉(zhuǎn)讓比例是95%,那公司現(xiàn)在是不是只能補交稅,有沒有什么好的辦法,如果按20%來交個稅,這個金額有點多
老師,我們公司是一般納稅人現(xiàn)在不經(jīng)營了,可以走簡易注銷程序,我想了解的是8月增值稅已經(jīng)交完了。委托的記賬公司給走程序,說要交3季度的印花稅和所得稅,所得稅這個注銷的話也要匯算清繳嗎?在會計利潤的基礎(chǔ)上調(diào)整調(diào)減嗎?那么走簡易注銷程序的匯算清繳業(yè)務(wù)招待費和廣告宣傳業(yè)務(wù)宣傳費和正常的扣除比例一樣嗎?
老師,兩個問題。1、個人獨資企業(yè)給投資人申報了工資薪金,這個工資薪金計入管理費用,年度經(jīng)營所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增上去,比如法人工資一年做了2萬,財務(wù)報表里管理費用3萬其中有投資人的2萬,匯算清繳調(diào)增2萬,那去年財務(wù)報表里的利潤數(shù)不就對不起來,還需要更正12月財務(wù)報表嗎,但是個人獨資匯算清繳沒有年度財務(wù)報表,這數(shù)怎么改呢,是不是去年財務(wù)報表不改,只在當(dāng)年報表中體現(xiàn)未分配利潤多一萬啊 2、個人獨資企業(yè)年底有未分配利潤,這個必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤為0嗎
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個稅嗎?
老師您好,麻煩問一下我公司以352253元從個人股東(實交35萬)手里購買其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請教一下,就是我們兩個股東AB,然后AB跟一個員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時B 給3000房租給了A ,我想問利潤分的時候,員工這1000感覺沒有分一半給A 呢
我們公司有個股東,他給他自己和她老婆從5月份開始繳納社保和公積金了,但是一開始沒有發(fā)工資給自己和他老婆,從7月開始給他自己發(fā)了工資;那我需要從5月份是不是得給他補申報工資個人所得稅??
公司剛申請下來計算機軟件著作權(quán)登記證書,如果后期增值稅即征即退的話,開票方面有什么要求嗎?
老師,注冊資金比方說是300萬,實繳注冊資金繳了400萬,這個有問題嗎,多出來的記哪里呀
提前9.30號前申報,但是我查了年報在10.31號,現(xiàn)在申報提示我沒有權(quán)限訪問?我該怎么操作?
老師,想咨詢下,這張表一般怎么填寫?如果選擇一次性扣除,固定資產(chǎn)原值為:300萬元,殘值率為0,折舊年限為5年。
老師,那個登記時間寫注冊營業(yè)執(zhí)照時間還是稅務(wù)登記時間
注銷時還讓交納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,這個怎么弄?
如果 你們稅務(wù)局讓你們補就是需要 的
這個在稅管員那里弄的還是稅務(wù)大廳
你在大廳注銷直接補比較方便?
告訴他們租房租金就行了對嗎
對的,同學(xué),他們會查的
我是需要帶租金合同嗎??
你好,同學(xué),是要帶的