同學(xué)你好 外貿(mào)出口的嗎

老師,我2月申報(bào)出口退稅,這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,免抵稅額為15108.08元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,請問2月我們單位出口退稅235911元,免抵稅額218553元,請用這個(gè)免抵稅額需要交城建稅,教育費(fèi)附加嗎?請問免抵稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我本月有內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額2萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬,進(jìn)項(xiàng)稅額25萬(已認(rèn)證部分,不包含未認(rèn)證的部分)。這些分錄都做了。 本月出口免抵退稅額40萬,產(chǎn)生免抵稅額18萬。這個(gè)分錄還有和上面的稅怎么交匯,怎么做分錄不會(huì) 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做
A公司出口產(chǎn)品退稅采用免、抵、退的退稅方式,2020年3月內(nèi)銷產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額為1200000元,生產(chǎn)內(nèi)銷產(chǎn)品購進(jìn)貨物增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為780000元,生產(chǎn)出品產(chǎn)品購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅額560000元。接稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)通知,當(dāng)月可退稅100000元。編制抵稅、應(yīng)收出口退稅及轉(zhuǎn)銷無法退回的進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄。做會(huì)計(jì)分錄
請問老師,實(shí)際可抵扣稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留底-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-免抵退稅額,這個(gè)免抵退部分是什么?如果是出口退稅的話,我出口部分對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)在勾選時(shí)沒有勾選,這里為什么要減去呢
一般制造業(yè)金蝶 會(huì)用移動(dòng)加權(quán)平均法嗎?
甲和乙為國企,甲資產(chǎn)無償移交給乙,如下:①固定資產(chǎn)(賬上)如冰箱消毒柜等20萬,按賬面價(jià)值移交嗎?②甲公司移交的低值易耗品10萬(賬上已攤銷完賬面價(jià)值為0),也要在移交表上寫上嗎,哪價(jià)值怎么寫呢?③甲公司移交的計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的資產(chǎn)10萬如湯勺,菜刀,盤子等,由于賬面價(jià)值為O,也要在移交表寫上嗎,哪價(jià)值怎么寫呢?④以上資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄,交哪些稅?
老師你好,我問過的問題現(xiàn)在能不能刪除,問題已解決
這個(gè)重工有限公司給中邦過賬,中邦再把錢打回來,管家婆在內(nèi)賬上怎么做
為什么不是沖W材料盤盈?
老師,股東權(quán)益的數(shù)據(jù),是指財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)嗎?實(shí)現(xiàn)利潤指的是凈利潤還是,利潤總額?
個(gè)體繳納印花稅按什么比例??!如果我讓稅局代開9000元的發(fā)票,要交多少印花稅?
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅,剩下就是繳納個(gè)印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權(quán)限,開票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請問臨時(shí)工的工資怎么做分錄


生產(chǎn)企業(yè)
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅