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老師,我2月申報(bào)出口退稅,這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,免抵稅額為15108.08元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

2023-03-15 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-15 14:37

同學(xué)你好 外貿(mào)出口的嗎

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快賬用戶5477 追問 2023-03-15 14:46

生產(chǎn)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2023-03-15 14:52

同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅

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同學(xué)你好 外貿(mào)出口的嗎
2023-03-15
申請出口退稅22萬,當(dāng)月留抵稅額22萬
2023-04-16
你好,13000是免抵稅額,會(huì)從出口退稅匯總表看到的。
2022-02-09
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額)  貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 免抵稅額 按相應(yīng)的稅率計(jì)算繳納附加稅
2023-03-16
多出的留抵稅款下個(gè)月還可以進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2020-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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