同學(xué)你好,申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,不需要減少收入,這個(gè)紅字發(fā)票沖減的收入,算今年的。
11月開(kāi)具的發(fā)票,現(xiàn)在12月準(zhǔn)備報(bào)稅了,但一客戶退回一張11月開(kāi)具的發(fā)票,說(shuō)開(kāi)具的太明細(xì)了,要重新開(kāi)具,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該先開(kāi)具紅字的再報(bào)稅,紅字發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)具?
老師我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們公司采購(gòu)產(chǎn)品,對(duì)方開(kāi)具發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開(kāi)了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開(kāi)具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開(kāi)了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師請(qǐng)問(wèn)22年12月我們開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,但是沒(méi)有下載上傳開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開(kāi)票申報(bào),所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào),現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)出來(lái),我們公司報(bào)稅是不是有什么問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么解決
老師,我有一張發(fā)票是12月開(kāi)具的,但是在一月份開(kāi)具了,紅字信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)具出來(lái),我申報(bào)年報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)?是不是需要減少收入?
你好 我是購(gòu)買方發(fā)票已經(jīng)抵扣發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,9月開(kāi)具紅字信息表 撤銷后稅盤(pán)注銷, 10月又開(kāi)具紅字信息表 銷售方一直未開(kāi)具紅字發(fā)票。10月申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,11月申報(bào)又有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么處理?同一筆金額
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門(mén),為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門(mén)在公司做那么多事,別的部門(mén)做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門(mén)頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
老師,那企業(yè)所得稅里面的收入需要調(diào)整?
同學(xué)你好,去年企業(yè)所得稅里面的收入,不需要調(diào)整。