同學(xué)你好,申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,不需要減少收入,這個紅字發(fā)票沖減的收入,算今年的。
11月開具的發(fā)票,現(xiàn)在12月準(zhǔn)備報(bào)稅了,但一客戶退回一張11月開具的發(fā)票,說開具的太明細(xì)了,要重新開具,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該先開具紅字的再報(bào)稅,紅字發(fā)票應(yīng)該怎么開具?
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產(chǎn)品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開票申報(bào),所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào),現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,我們公司報(bào)稅是不是有什么問題,這個問題應(yīng)該怎么解決
老師,我有一張發(fā)票是12月開具的,但是在一月份開具了,紅字信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有開具出來,我申報(bào)年報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)?是不是需要減少收入?
你好 我是購買方發(fā)票已經(jīng)抵扣發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,9月開具紅字信息表 撤銷后稅盤注銷, 10月又開具紅字信息表 銷售方一直未開具紅字發(fā)票。10月申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,11月申報(bào)又有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么處理?同一筆金額
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
老師,有沒有小規(guī)模納稅人裝修公司基本賬務(wù)處理流程呢?
老師好,請問年收入400萬,以個體戶,個人、小規(guī)模納稅人哪個身份簽訂合同能少交稅?
老師,那企業(yè)所得稅里面的收入需要調(diào)整?
同學(xué)你好,去年企業(yè)所得稅里面的收入,不需要調(diào)整。