你好,你可以報完稅之后再給他開的。這個是專票嗎?如果是專票的話,你需要開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票,但是你上一個月的稅款需要正常繳納。
老師,請問一下,我11月份開的專票,現(xiàn)在拿去對方公司說要重新開,我現(xiàn)在是開了紅字發(fā)票后,重新開具了發(fā)票,請問一下,這分錄怎么做
11月開具的發(fā)票,現(xiàn)在12月準備報稅了,但一客戶退回一張11月開具的發(fā)票,說開具的太明細了,要重新開具,我現(xiàn)在是不是應該先開具紅字的再報稅,紅字發(fā)票應該怎么開具?
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產(chǎn)品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導致我申報11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉(zhuǎn)出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師,我有一張發(fā)票是12月開具的,但是在一月份開具了,紅字信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有開具出來,我申報年報的時候應該怎么申報?是不是需要減少收入?
老師,你好,我們發(fā)票的總額度是630萬,這個月我開具了440萬紅字發(fā)票,重新開具同等藍字發(fā)票,后開具了160萬,現(xiàn)在說我只有12萬的額度了,這種錯誤應該怎么解決呢?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
報完稅開具紅字好還是先開具完再報11月的稅好,紅字信息表怎么開
都可以的,都不影響。
好的,那紅字信息表怎么弄,是在開票軟件先申請,通過了,再開具紅字發(fā)票嗎
對的是的,是這么做的。