同學(xué)你好 增值稅是在出口的那個(gè)月申報(bào)的

老師 生產(chǎn)企業(yè)去年出口一筆貨物 出口當(dāng)月做了增值稅出口免稅申報(bào) 但一直沒做退稅申報(bào) 今年確定此筆出口放棄退稅 請教老師 放棄退稅的話 財(cái)務(wù)對此筆出口的增值稅怎么處理
老師 請問跨年度申報(bào)出口退稅,出口的這部分貨物沒有在報(bào)關(guān)時(shí)申報(bào)增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)跨年,增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
郭老師,出口企業(yè),去年出口沒申報(bào)增值稅,現(xiàn)在是怎么補(bǔ)申報(bào),
郭老師郭老師,出口企業(yè),去年出口沒申報(bào)增值稅,現(xiàn)在是怎么補(bǔ)申報(bào),
已經(jīng)全部完成了出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,增值稅申報(bào)時(shí)還提示:尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù),我該怎么辦?
財(cái)報(bào)上應(yīng)付職工薪酬,填個(gè)稅申報(bào)的金額,還是應(yīng)付職工薪酬總金額
樸老師,請問2021年的進(jìn)項(xiàng)稅也記重復(fù)了,這個(gè)月沖掉,導(dǎo)致本月的未交增值稅不正確,怎么去沖銷這筆重復(fù)的進(jìn)項(xiàng)稅?
利潤分配的個(gè)稅是不是固定20 %
今年補(bǔ)計(jì)提以前年度我的折舊費(fèi),怎么入賬?
賬上未交增值稅借方余額比報(bào)表少,賬上怎么調(diào)
老師就是我們需要處理一些廢紙箱,我們主營是生產(chǎn)紙箱銷售的,我這邊怎么走流程啦,需要老板簽字確認(rèn)嗎?在稅務(wù)上怎么做才合規(guī)啦?
2025年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上下限已發(fā)布實(shí)施,2025年7月至2025年10月的費(fèi)款需比照新的上下限標(biāo)準(zhǔn)繳納差額部分費(fèi)款,請?jiān)凇旧鐣?huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)】模塊按月選擇所屬期進(jìn)行申報(bào)繳費(fèi)。這個(gè)要補(bǔ)單位部分的還是個(gè)人部分的
老師,我想讓單元格的內(nèi)容24.6g顯示為24.6參與計(jì)算,顯示為數(shù)字格式,怎么自定義單元格格式呢?
老師上午我來訪問過了,想問一下,老師可以再幫我看一下,我的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了,是在50%左右嗎,謝謝
找樸老師解決一下問題,謝! 成立多一家外貿(mào)出口公司,如果按稅負(fù)是2.91%,年收入6千萬,怎么倒推成本,進(jìn)項(xiàng),要交多少增值稅,企業(yè)所得稅,能幫忙算一下嗎?


那現(xiàn)在跨年了應(yīng)該怎么處理?
同學(xué)你好 這個(gè)月申報(bào)
那有沒有什么影響?
同學(xué)你好 你這個(gè)沒有按時(shí)申報(bào)