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郭老師,出口企業(yè),去年出口沒申報增值稅,現(xiàn)在是怎么補申報,

2024-12-19 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-19 15:35

同學(xué),你好 最好是更正去年的申報表

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快賬用戶3620 追問 2024-12-19 15:39

怎么報,貿(mào)易的,進項沒抵扣

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齊紅老師 解答 2024-12-19 15:41

進項沒抵扣 你是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷還是什么?

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快賬用戶3620 追問 2024-12-19 17:52

如果不退稅了,是不是就不用申報退稅了,那是怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-12-19 17:53

同學(xué),你好 不退稅,就不用申報退稅了,一般是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷

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快賬用戶3620 追問 2024-12-19 17:59

轉(zhuǎn)內(nèi)銷,我去年也沒開票,進項能抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-19 18:04

同學(xué),你好 可以,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那進項可以抵扣

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快賬用戶3620 追問 2024-12-19 18:20

那我怎么申報,勾選也不能勾到去年呀

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齊紅老師 解答 2024-12-19 18:21

同學(xué),你好 你這個情況是建議做到今年比較好,直接按照內(nèi)銷處理,勾選進項

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快賬用戶3620 追問 2024-12-20 09:54

內(nèi)銷的話,退稅申報表也不用做嗎 還有一個,如果做免稅,不退稅,退稅申報表要做嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-20 09:56

同學(xué),你好 內(nèi)銷,不用做退稅申報表 倘若為免稅的產(chǎn)品,也不用做出口免稅申報,只要在增值稅納稅申報的時間填寫免稅銷售額,把對應(yīng)進項稅額轉(zhuǎn)出算入成本就行。

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你是修改之前的申報表還是在今年 商貿(mào)還是生產(chǎn)?
2024-12-19
同學(xué),你好 最好是更正去年的申報表
2024-12-19
同學(xué)你好 是外貿(mào)企業(yè)嗎
2025-05-07
同學(xué)你好 增值稅是在出口的那個月申報的
2023-03-10
你好,放棄退稅就是免稅,直接做免稅申報了就不要再做任何處理
2021-06-29
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