久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我單位有兩個戶號的電表,收到2張發(fā)票,2張發(fā)票加在一起付的款,像這種情況是做2筆管理費用與2筆應交稅費,還是做一筆管理費用與2筆應交稅費,或者是加起來做1筆管理費用與1筆應交稅費。如果只做1筆應交稅費,勾選認證時是不是不好一一對應。

2023-02-28 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-28 22:00

您好,費用可以做一起,進項稅額要分開錄入

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,費用可以做一起,進項稅額要分開錄入
2023-02-28
你好? ? ?沒有認證的話 繼續(xù)掛賬。? ?你這個科目明細不對 。? ?就算沒有認證 先掛 應交稅費-待認證進項稅? ? 不是未認證進項稅的二級科目 。? 自己調整過來。 等你認證了在做 借進項稅貸應交稅費-待認證進項稅?
2020-11-05
借管理費用貸其他應付款。 然后二月份借其他應付款借管理費用負數(shù),這個是紅沖的。 在做發(fā)票的借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸。
2022-02-16
同學你好 之前計提了嗎? 2.對哦 3.對的,需要轉出的 是借庫存商品 貸進項轉出
2020-12-07
嗯嗯,可以的,就那樣出來哈
2022-03-14
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×