您好,費用可以做一起,進項稅額要分開錄入
有一筆費用,專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 (借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 【我們公司是先做賬后認證的。發(fā)票暫時還沒認證。那發(fā)票沒認證就是沒抵扣,是不是就不用轉出】 有點懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師,我有個福利費是專用發(fā)票,在2月增值稅申報表是進項轉出了是200元,我在2月做會計分錄時:借:管理費費用(包括進項稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費用(稅金負數(shù)-200) 貸:應交稅費-進項轉出-200 是嗎?
老師:去年有一筆咨詢費3萬,沒有開票,賬上已做了管理費用,匯算時也調增了,現(xiàn)在收到了發(fā)票,而且是專票,稅額1698.11,那我現(xiàn)在是不是要沖減一筆管理費用,借:應交稅費-應交進項稅額,貸:管理費用,然后明年5月匯算時再調申報表,調減3萬嗎?這樣處理對嗎?
老師,我單位有兩個戶號的電表,收到2張發(fā)票,2張發(fā)票加在一起付的款,像這種情況是做2筆管理費用與2筆應交稅費,還是做一筆管理費用與2筆應交稅費,或者是加起來做1筆管理費用與1筆應交稅費。如果只做1筆應交稅費,勾選認證時是不是不好一一對應。
本月有筆費用發(fā)票進項多開2分,增值稅已經申報了也已經勾選認證了未做轉出,準備在下月做轉出,那這個月改怎么做分錄,假如支付4999.72,發(fā)票開了5000,管理費用4716.98應交稅費進項稅283.02貸應付賬款5000,借應付賬款4999.72貸銀行4999.72,還是直接按照4999.72做管理費用
你好,老師,農產品有什么優(yōu)惠政策嗎?對于購買方需要交納印花稅嗎
老師好,小規(guī)模納稅人。上個季度給客戶開了。普票他現(xiàn)在要求換成專票,我要怎么處理呀?
實操中 教育行業(yè)什么時候確認收入
老師好,比如每個月紅沖發(fā)票多了,稅務沒影響吧
你好,老師,這個建筑工程合同需要交的印花稅,都包括哪些工種,項目啊
老師咨詢個問題,我們單位有一筆2萬元的預付賬款,款支付已掛帳?,F(xiàn)在對方把發(fā)票開過來報銷,本來是做下賬處理的,但是出納不知道又給這家單位支付了2萬元,我現(xiàn)在是怎么做賬?是正常做賬 借: 主營業(yè)務收入,應交稅費 貸:銀行存款 等對方把款退回來再做 借:銀行存款, 貸:預付賬款 這樣做賬可以嗎?謝謝
貨款49474元,在此基礎上加5個點是49474乘以1.05=51947.7元,但是51947.7扣5個點后貨款是49349.65元,我是不是虧了124.35元?
老師您好,麻煩問一下我公司投資了其他公司11萬,然后有個自然人從我公司手里平價購買這個被投資單位的股份,當時被投資單位賬面虧損,那這個錢是需要付給我公司賬戶嗎
老師你好!我們是服務行業(yè),本月的收入,次月對賬開票,賬務處理時本月收入都做了未開票收入申報稅了,次月開票還需要另外賬務處理嗎?如何處理
老師2024年的費用計算沒看懂?