您好,下月開了票要把前面的未開票做負數(shù),然后再做正數(shù)分錄
老師,備貨在醫(yī)院,次月會對賬本月的使用商品,對賬后開票,本月需要確認收入嗎,需要如何處理賬務呢?
02月未開具增值稅專用發(fā)票,卻已經(jīng)做了賬務處理,在納稅申報的時候。做了未開票收入的申報。03月這筆業(yè)務進行了發(fā)票的開具,賬務應該如何處理
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當月申報未開票收入,賬務處理做了未開票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎?
老師好,申報了未開票收入怎么做賬務處理?次月開了發(fā)票又怎么做賬務處理?麻煩解釋一下,謝謝
老師好,我們是建筑公司,我們當月申報了未開票收入,當月和次月分別怎么做賬務處理?
老師好,請教一個問題。費用類的進項稅額記賬的時候選成銷項稅額了,我是負責收入這塊的,所以月底我對銷項稅額的時候,賬套與實際是一致的。請問怎么回事(?o?)?費用類的進項稅額到底會不會影響銷項稅額
小微企業(yè)應納稅所得額在300萬以下的企業(yè)所得稅稅率是5%嗎
進口貨物,當時沒有付款,匯率是不是按交進口增值稅那天的匯率
老師,我們是洗浴,老板進一批油,車加的油,然后賣給員工,這個怎么處理
上25天班,社???712.66,工資是6500,請問到手發(fā)多少工資
你好,老師,固定資產(chǎn)如果折舊計提完了,需要再做什么工作
老師您好,我想問下我把購買進來的塔吊按5年折舊了,這樣合適不
原來沒有計提社保和醫(yī)保,實際又交了怎么處理呢?
老師,我們辦公室有多余的轉(zhuǎn)租了,收到的租金是記入主營業(yè)務收入-其他收入還是其他業(yè)務收入?
請問老師我們總公司在北京,北京那邊對銷量有補貼,分公司在廣州,廣州的銷量可以合并到北京那邊嗎?
那我不得是把上月賬務重新做一遍呀?
所有平臺都是次月開票的
是的,這個沒辦法,正規(guī)的就是這樣做的
劉老師,你這是理論上的,還是實操中的處理?
你直接做個總的分錄就可以,不用單筆做
實際工作中就是這么處理的
稅務局也是這么要求的
直接做一筆分錄?比如我有主營業(yè)務的,其他業(yè)務的,那就做兩筆可以了?不用分單位,是嗎?
是的,這種一負一正并不影響,還是以你前面的為準
這樣做的好處是什么?
因為你這個月開了票,有發(fā)票,肯定要做賬的
那平時開錯發(fā)票,紅沖發(fā)票也需要做賬嗎?
如果是當月的就不用,不是當月的就要
比如上月的未開票收入,本月開票,本月又開錯了重新開,這張紅沖發(fā)票需要做賬嗎?
不用,這種當月一正一負的不用做
好的,謝謝劉老師
不客氣,很高興為您服務