你好;? ? ?就是說 你有合理成本發(fā)票 就可以在計(jì)算企業(yè)所得稅稅前扣除 ; 如果 不合規(guī)的票據(jù)就是不允許扣除? ?
老師比如應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),他是準(zhǔn)予扣除總工資14那我用納稅調(diào)增嘛
你好老師,職工福利費(fèi)當(dāng)年超標(biāo)工資薪金14%的,當(dāng)年不得扣除,多出的部分需要納稅調(diào)增,但是14%以內(nèi)那部分就是扣除了,當(dāng)年不得扣除意思就是多出的部分哈
負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ) 工資薪金支出超出部分不允許扣除(不產(chǎn)生暫時(shí)性差異) 規(guī)定范圍內(nèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等準(zhǔn)予扣除(不產(chǎn)生暫時(shí)性差異) 請(qǐng)問:到底是不允許扣除的不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,還是準(zhǔn)予扣除的不產(chǎn)生暫時(shí)性差異?
老師 準(zhǔn)予扣除和不準(zhǔn)扣除啥意思,不準(zhǔn)扣除部分就是需要年底納稅調(diào)增交稅嘛
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),不同行業(yè)不超過15% 30%的準(zhǔn)予扣除,但是超過的部分,是以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。意思是如果第一年超過的部分是10萬,第二年盈利15萬,但是我可以先扣除10萬的廣宣費(fèi),只有5萬的納稅?
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒有進(jìn)入A公司賬戶。 請(qǐng)問這種情況對(duì)A公司跟我有什么影響,會(huì)造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社保基數(shù)變了要自己去更正已申報(bào)工資嗎?
老師,給對(duì)方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個(gè)無形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎
人工費(fèi)可以扣除啥意思呢
你好;? 就是你自己員工工資 有工資表和考勤表可以稅前扣除的??