你好,可以的, 沒問題
我4月份開具的普通發(fā)票識(shí)別號(hào)錯(cuò)了 現(xiàn)在12月來沖紅會(huì)影響第四季度的免稅金額嗎
你好,老師請(qǐng)問2021年6月開具的發(fā)票錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),紅沖,因?yàn)橹伴_具的是1個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在開票免稅,紅沖發(fā)票時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么選
老師,2022年4月份之前開的1%的發(fā)票,現(xiàn)在要沖紅重新開,沖紅完還是按1%開嗎,還是開免稅
老師好,請(qǐng)問去年開的普通電子免稅發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖重開。請(qǐng)問是不是直接按免稅紅沖后,再開具增值稅1%的發(fā)票?
請(qǐng)問2022年12月普票開錯(cuò),現(xiàn)在藥物沖紅,怎么沖紅,原來是免稅的,現(xiàn)在還早開免稅的嗎
您好!想問下,我公司昨天進(jìn)了一批剛才,今天項(xiàng)目部就調(diào)撥到另一個(gè)公司了,請(qǐng)問倉(cāng)庫(kù)管理員用記賬嗎
老師,請(qǐng)問個(gè)人借款給基本戶,然后還款用一般戶歸還,可以嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)轉(zhuǎn)股可是未分配利潤(rùn)過大,怎樣合理的減少未分配利潤(rùn)?
老師幫我看一下這樣的分錄有沒有問題?出納發(fā)工資的時(shí)候忘記扣個(gè)稅了,員工又退回來現(xiàn)金交個(gè)稅。
我們第一次退稅的經(jīng)營(yíng)地址需要跟當(dāng)時(shí)報(bào)關(guān)的經(jīng)營(yíng)地址一致嗎?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在對(duì)小微企業(yè)的界定是?
已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn),現(xiàn)在報(bào)廢,咋做賬,去年將剩余價(jià)值一次性轉(zhuǎn)入減值準(zhǔn)備了
請(qǐng)問老師,一個(gè)合同,銷售的產(chǎn)品有的是郵寄、個(gè)別產(chǎn)品出口報(bào)關(guān),那么這個(gè)項(xiàng)目合同,退稅影響嗎
老師裝訂日期怎么寫呢? 因?yàn)槲沂?024年11到2025年6月份的賬 才裝訂上 我不能寫今天裝訂的吧 那要寫幾號(hào)呢次月的幾號(hào)裝訂比較合適呢?
老師開工資有回執(zhí)單用工資表簽字嗎
沖紅怎么開紅字發(fā)票
銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購(gòu)買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購(gòu)買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).