你好 影響 正數(shù)收入加負(fù)數(shù)收入合計(jì)45萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅

我們公司是小規(guī)模納稅人,前幾個(gè)月給客戶(hù)開(kāi)票,納稅識(shí)別號(hào)輸錯(cuò)了,客戶(hù)今天才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在給他紅沖,然后重新開(kāi),重開(kāi)的金額算在我這個(gè)季度的開(kāi)票額度內(nèi)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,上月的開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,納稅識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了,但客戶(hù)又需要增值稅普通發(fā)票,我未紅沖就直接開(kāi)具了正確的普票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)專(zhuān)票不能紅沖了,該怎么辦?
我4月份開(kāi)具的普通發(fā)票識(shí)別號(hào)錯(cuò)了 現(xiàn)在12月來(lái)沖紅會(huì)影響第四季度的免稅金額嗎
我4月份開(kāi)具的普通發(fā)票識(shí)別號(hào)錯(cuò)了 現(xiàn)在第四季度是否還能享受第一季度的免稅? ?
老師小規(guī)模納稅人第一季度開(kāi)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了我四月份紅沖一部分回去,在季報(bào)的時(shí)候按什么金額呢
老師這道題都顛覆我的三觀(guān)了,我都不知道怎么回事。請(qǐng)問(wèn)這道題如果要計(jì)算出它的土地增值稅的時(shí)候,為什么答案里面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報(bào)表錯(cuò)了,要怎么更正
黨員可以申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎
給臨時(shí)工結(jié)算薪資,要什么憑證夢(mèng)稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺(tái)導(dǎo)出的售后明細(xì)表的退款金額和在支付寶后臺(tái)導(dǎo)出流水表的退款金額是同步的嗎?
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),要法人一個(gè)員工,那么他是不是每個(gè)月都要申報(bào)工資?同時(shí),需不需要每月申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
對(duì)于一些用了調(diào)味料清加工的食品,在批發(fā)零售行業(yè),嗯,如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的情況下,我可以開(kāi)出去銷(xiāo)售發(fā)票嗎??
老師,四月份盤(pán)庫(kù)的時(shí)候把規(guī)格是每瓶40L/15KG的二氧化碳庫(kù)存商品14瓶,錯(cuò)計(jì)入規(guī)格是15L/10KG的二氧化碳。 因?yàn)閷?shí)際賬上沒(méi)有這個(gè)規(guī)格庫(kù)存商品,所以四月核算成本的時(shí)候,期末庫(kù)存+銷(xiāo)售數(shù)量-起初庫(kù)存=當(dāng)期入庫(kù)數(shù)量14,那月核算成本的時(shí)候就,當(dāng)月就生產(chǎn)了14瓶?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)把規(guī)格弄錯(cuò)了,那我可不可以直接做筆分錄把庫(kù)存商品調(diào)整過(guò)來(lái)? 借:庫(kù)存商品40L/15KG 貸:庫(kù)存商品15L/10KG
我想問(wèn)下稅務(wù)師報(bào)錯(cuò)了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽(yù)是不是永遠(yuǎn)不能扣除

