同學(xué) 你好 這個一般情況下是不可以的,沖減的是當(dāng)期的申報收入。
第四季度,10月份,11月份未開發(fā)票,12月份開了18萬的普通發(fā)票!請問1月份我申報的時候是不是享受增值稅的免稅優(yōu)惠政策
我4月份開具的普通發(fā)票識別號錯了 現(xiàn)在12月來沖紅會影響第四季度的免稅金額嗎
我4月份開具的普通發(fā)票識別號錯了 現(xiàn)在第四季度是否還能享受第一季度的免稅? ?
老師好。我們是小規(guī)模納稅人,第二和第三季度沒有開普通發(fā)票。第四季度開了20萬普通發(fā)票?,F(xiàn)在還能開多少免稅的普通發(fā)票?謝謝。
第一季度,普票開具40萬,紅字發(fā)票專票開具20萬,這個第一季度,增值稅還能享受30萬免增值稅的優(yōu)惠,第一季度開了40萬普票,紅字專票20萬
老師,我公司是勞動密集型企業(yè),一線員工工資入主營業(yè)務(wù)成本了,那給一線員工的獎金,福利計入哪個科目
我公司為小規(guī)模納稅人,是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè),專門養(yǎng)殖南美對蝦進行銷售,現(xiàn)有一個收貨商想要通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬并開具發(fā)票,那我司會需要繳納哪些稅費?具體的稅費標(biāo)準(zhǔn)又是什么?
老師,導(dǎo)游代收代付這個服務(wù)費如果超過500,是不是就要申報個稅了
老師公司備注金轉(zhuǎn)到員工卡上,備注備用金可以嗎?有風(fēng)險嗎
老師,請問我們公司生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu),我們生產(chǎn)完給人家安裝,然后還包括安裝鋼結(jié)構(gòu)土建部分也是我們施工,這樣一起簽訂百分之9的工程合同可以嗎
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報已做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?借方是主營業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請問老師電子稅務(wù)局社保申報進不去是啥情況(進入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費發(fā)票,工人開成拆除人工費了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
那是不是得需要補交這些發(fā)票的稅 還是去稅務(wù)局申請減免這個稅的費用
同學(xué) 這個是去申請減免這個費用,把對應(yīng)相關(guān)的發(fā)票帶上。