你好,選擇第一個就可以的。
你好,老師請問2021年6月開具的發(fā)票錯誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),紅沖,因為之前開具的是1個點,現(xiàn)在開票免稅,紅沖發(fā)票時出現(xiàn)這個怎么選
老師好,請問去年開的普通電子免稅發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖重開。請問是不是直接按免稅紅沖后,再開具增值稅1%的發(fā)票?
你好,2018年開具了16%的專票,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)錯誤,但未在開票系統(tǒng)作廢?,F(xiàn)在能紅沖嗎?現(xiàn)在稅率是13%,謝謝!
老師你好,請問出現(xiàn)這個問題如何處理呢?現(xiàn)在4月開具的紙質(zhì)專票,現(xiàn)在6月可以用數(shù)電發(fā)票沖紅嗎?
你好,老師,全電發(fā)票發(fā)現(xiàn)以前月份開具的有問題,紅沖,直接在紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入里,選上錯誤的紅沖就行了是嗎
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費屬于勞務(wù)報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
運輸公司,購進牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉(zhuǎn)買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補償費包括拆遷補償費,安置動遷費,回遷房建造費,農(nóng)作物補償費。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權(quán)支付的金額項目進行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補償費、安置動遷費、回遷房建造費、農(nóng)作物補償費在開發(fā)成本-土地征用及補償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看,我說的各項扣除內(nèi)容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳
老師你好,我們有一家建筑勞務(wù)公司,在2021年度的時候,申報的個人所得稅工資薪金總金額:907萬元,但是在人數(shù)有100人,在企業(yè)所得稅年報上填寫的工資薪金賬載金額和稅收金額:909萬,但是以前的會計在申報殘疾人保障金的時候申報的人數(shù):22人,申報的總金額:173萬,被稅務(wù)部門的大數(shù)據(jù)比對出來了,現(xiàn)在讓我重新更正申報殘疾人保障金申報表,麻煩問一下個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)雖然是100人,但是和我們勞務(wù)公司簽訂的員工合同只有20人左右,其余的都是其他包工頭帶到工地上干活的農(nóng)民工,請問這些人申報個稅的時候按工資薪金申報還是按照勞務(wù)報酬來申報?
老師,您好,保證合同期間是什么意思?
現(xiàn)在新公司注冊資本金先注冊高,回頭再減資。因為實繳制,但是有的時候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊高
是不是也可以不選擇
好你不選擇能保存了可以的。
嗯,紅沖的票,應(yīng)該是沒有稅的吧,如果有稅怎么做賬?
你好,你選擇的稅率是多少的?
這取決于你選擇的稅率啊,如果你選擇免稅的沒有,如果你選擇1%的,他就有稅額。
沒有選擇稅率,就出現(xiàn)上面那個圖,如果要免稅是不是要選擇最后一項
你好,你選擇免稅之后不會出來這個對話框的,可以試一下。