你好,選擇第一個(gè)就可以的。
你好,老師請(qǐng)問(wèn)2021年6月開(kāi)具的發(fā)票錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),紅沖,因?yàn)橹伴_(kāi)具的是1個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在開(kāi)票免稅,紅沖發(fā)票時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么選
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年開(kāi)的普通電子免稅發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖重開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)是不是直接按免稅紅沖后,再開(kāi)具增值稅1%的發(fā)票?
你好,2018年開(kāi)具了16%的專票,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,但未在開(kāi)票系統(tǒng)作廢?,F(xiàn)在能紅沖嗎?現(xiàn)在稅率是13%,謝謝!
老師你好,請(qǐng)問(wèn)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題如何處理呢?現(xiàn)在4月開(kāi)具的紙質(zhì)專票,現(xiàn)在6月可以用數(shù)電發(fā)票沖紅嗎?
你好,老師,全電發(fā)票發(fā)現(xiàn)以前月份開(kāi)具的有問(wèn)題,紅沖,直接在紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入里,選上錯(cuò)誤的紅沖就行了是嗎
我們?yōu)閷?duì)方單位提供檢測(cè)服務(wù),對(duì)方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師,這2000元是從檢測(cè)費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對(duì)方2000元合適?(合同里面沒(méi)有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計(jì)算,考試時(shí)候會(huì)有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對(duì)應(yīng)答案?
采購(gòu)沒(méi)有裝輪胎的小卡車(chē),沒(méi)有上牌,也沒(méi)有國(guó)內(nèi)標(biāo)識(shí),也沒(méi)有國(guó)內(nèi)生產(chǎn)車(chē)架號(hào),是打的國(guó)外車(chē)架號(hào),我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開(kāi)票來(lái)的的機(jī)動(dòng)車(chē)小卡車(chē),我們開(kāi)出去的是場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸車(chē),是不是開(kāi)的不對(duì),有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師請(qǐng)問(wèn)下公司5月份時(shí)銷售二手車(chē),然后開(kāi)的二手車(chē)銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報(bào)了無(wú)票收入,那么用這個(gè)二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票做附件來(lái),分錄借其他應(yīng)收款-某某個(gè)人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅)按13%來(lái)剃稅是吧,那么出售這個(gè)小汽車(chē)怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請(qǐng)老師指導(dǎo)
請(qǐng)教,接受的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢(qián),已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
是不是也可以不選擇
好你不選擇能保存了可以的。
嗯,紅沖的票,應(yīng)該是沒(méi)有稅的吧,如果有稅怎么做賬?
你好,你選擇的稅率是多少的?
這取決于你選擇的稅率啊,如果你選擇免稅的沒(méi)有,如果你選擇1%的,他就有稅額。
沒(méi)有選擇稅率,就出現(xiàn)上面那個(gè)圖,如果要免稅是不是要選擇最后一項(xiàng)
你好,你選擇免稅之后不會(huì)出來(lái)這個(gè)對(duì)話框的,可以試一下。