你好;? ?可以的; 你之前稅盤(pán) 和發(fā)票都繳銷(xiāo) 和注銷(xiāo)了稅盤(pán)了嗎??

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月的紙質(zhì)專(zhuān)票要紅沖,我這個(gè)月不小心用了電子專(zhuān)票來(lái)開(kāi)負(fù)數(shù)的發(fā)票紅沖了?有沒(méi)有辦法撤銷(xiāo)重新用紙質(zhì)專(zhuān)票來(lái)紅沖呢?
你好,老師請(qǐng)問(wèn)2021年6月開(kāi)具的發(fā)票錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),紅沖,因?yàn)橹伴_(kāi)具的是1個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在開(kāi)票免稅,紅沖發(fā)票時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么選
請(qǐng)問(wèn)老師以前月份稅控系統(tǒng)開(kāi)的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開(kāi)全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開(kāi)始使用全電發(fā)票。
老師,客人已抵扣我4月開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票,5月申請(qǐng)數(shù)電發(fā)票并作廢了ukey,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在如何沖紅,怎樣操作
老師你好,請(qǐng)問(wèn)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題如何處理呢?現(xiàn)在4月開(kāi)具的紙質(zhì)專(zhuān)票,現(xiàn)在6月可以用數(shù)電發(fā)票沖紅嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車(chē)當(dāng)時(shí)是抵的新車(chē)款 借 庫(kù)存商品/二手車(chē) 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車(chē) 現(xiàn)在賣(mài)了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤(rùn)增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過(guò)稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開(kāi)出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來(lái)第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問(wèn)一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開(kāi)支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?


是的,老師,我在電子稅務(wù)局沖紅發(fā)票,它給我提示這個(gè)
你好;? 你先別沖 ;這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)同步的原因;? ? 這個(gè)等著周一問(wèn)下稅務(wù)局; 你地方系統(tǒng)好久同步后; 你在去開(kāi)哈??
老師,關(guān)鍵下周牽扯到報(bào)稅咋辦,沒(méi)有沖紅發(fā)票下個(gè)月繳納稅款
你好;? 如果沒(méi)有紅沖的; 你只能先按季度開(kāi)票的金額去報(bào)稅了。 你這個(gè)紅沖金額 影響你免稅嗎?
他開(kāi)具的是專(zhuān)票,
你好; 是紙質(zhì)專(zhuān)票還是全電發(fā)票里面的