你好,實際收款的時候 借:銀行存款,財務(wù)費用(少了零頭的金額),貸:應(yīng)收賬款
老師,實收收到款比應(yīng)收賬款發(fā)票開的金額要少點,就是小數(shù)點后面的零頭,這個零頭要怎么入賬?
老師,我剛到一個單位發(fā)現(xiàn):應(yīng)收帳款帳明細(xì)賬的金額比實際收到的少,怎么調(diào)呀?會計分錄怎么寫?明細(xì)賬金額:229758.58,實際應(yīng)收帳款:232658。
實際收款金額,比開票金額少,怎么處理
老師好,開票金額比實際收款金額多了6分錢,怎么做賬?少收的6分錢應(yīng)該怎么入賬?
老師,應(yīng)收賬款金額和實際收款金額不一樣,少了零頭怎么處理
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進(jìn)項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以