你好,這個(gè)少數(shù)的記錄到營(yíng)業(yè)外支出。
老師,應(yīng)收賬款客戶打款時(shí),去了零頭,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的什么科目?匯算清繳時(shí)是否需要調(diào)增?因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)有票據(jù)
老師麻煩問(wèn)下,我們是物業(yè)公司,在收物業(yè)費(fèi)時(shí),小數(shù)點(diǎn)后面的都沒(méi)再向業(yè)主收,這樣和應(yīng)收款就有差額,這個(gè)差額怎么入賬合適?
老師,您好,我們這邊收到隨貨一起到的專(zhuān)票,實(shí)際收貨比發(fā)票數(shù)量要少,付款也是按實(shí)際收到數(shù)量付款,后續(xù)已不在購(gòu)入,稅額也全部抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呀?
老師,實(shí)收收到款比應(yīng)收賬款發(fā)票開(kāi)的金額要少點(diǎn),就是小數(shù)點(diǎn)后面的零頭,這個(gè)零頭要怎么入賬?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司購(gòu)買(mǎi)材料發(fā)票開(kāi)具金額是5903.6元,付款時(shí)抹去了零頭3.6元,抹去的零頭我應(yīng)該怎樣做賬,記入營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目叫什么
收到代扣代繳的勞務(wù)個(gè)人說(shuō)所得稅,憑證是不是借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
老師:未分配利潤(rùn)可以采購(gòu)公司的固定資產(chǎn)嗎?
一般納稅人,8月收入沒(méi)有開(kāi)票,9月份申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)
補(bǔ)繳24年的社保費(fèi)具體分錄
生產(chǎn)車(chē)間購(gòu)入隔模板維修計(jì)入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模季度開(kāi)票超30萬(wàn),普票1%,專(zhuān)票3%,是分別1%/3%交稅,還是全部按照1%交稅啊
您好~想咨詢(xún)下,一般納稅人公司,如果取得了住宿發(fā)票、火車(chē)票,不是本公司員工的,可以入賬,進(jìn)項(xiàng)做抵扣處理嗎?
A公司和B公司簽訂了費(fèi)用分付協(xié)議(包括業(yè)務(wù)招待 差旅 水電之類(lèi)的,還涉及到使用權(quán)資產(chǎn)-房租租賃)。A公司需要根據(jù)這個(gè)分付協(xié)議去調(diào)整24年的賬務(wù)處理,這個(gè)需要怎么調(diào)整?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)單位員工之前沒(méi)保社保等,現(xiàn)在離職申報(bào)個(gè)稅為非正??梢园??現(xiàn)在是都要繳社保嗎?
老師,我們是供應(yīng)商,給客戶那邊的采購(gòu)人員,1個(gè)點(diǎn)的返點(diǎn),怎么做賬?
分錄怎么寫(xiě)
借銀行存款營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您啦。