您好,記入管理費用業(yè)務(wù)招待費
工程施工單位,項目上發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)計入工程施工-合同成本-間接費用-招待費,還是直接計入管理費用-招待費
工程施工企業(yè),發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費是是計入1.管理費用業(yè)務(wù)招待費,還是計入工程施工-合同成本-間接費用-業(yè)務(wù)招待費了,還是兩者都可以?如果進了工程施工-合同成本-間接費用-業(yè)務(wù)招待費,那年度匯算清繳該如何處理?
企業(yè)所得稅能扣除的招待費是發(fā)生額的60% 請問我公司是建筑企業(yè) ,有管理費用—業(yè)務(wù)招待費,和建筑項目成本——招待費,這個招待費實際發(fā)生額是包含所有項目成本里面的招待費之和還是僅僅計算管理費用里面的業(yè)務(wù)招待費呢?
公司就一名員工(提供維護),招待費入主營業(yè)務(wù)成本,還是管理費用—業(yè)務(wù)招待費
我們公司是服務(wù)型公司 收到的服務(wù)費收入為主營業(yè)務(wù)收入,成本就是人員工資 房租 差旅費 招待費這些,都計入了管理費用了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?需要的話咋結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
是整個公司就一名人員,工資我是計入主營業(yè)務(wù)成本,房租招待費這些入管理費用比較好嗎
那統(tǒng)一記入到成本里面就行了
哦,我看他們以前像房租,寬帶費,招待費這些都是入管理費用,只有工資,差旅費入主營業(yè)務(wù)成本
是統(tǒng)一入成本好,還是就以前那樣分開比較好呢
沒啥區(qū)別的? 其實都是可以的
嗯嗯,哪種更規(guī)范呢,又感覺人有一人應(yīng)該都入成本,然后又想就按以前的來
計入同一個科目以后核算更清楚
嗯嗯,好的
嗯公司賬務(wù)很簡單的,我想還是按以前的來,房租,招待費入管理費用,可以這樣做嗎?有什么弊端嗎
沒事,按照原來的做也可以的?
哦哦,謝謝
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