你的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話,一塊算。
建筑勞務(wù)公司的辦公費和招待費是入工程施工—間接費—辦公費,招待費 還是管理費用—辦公費,招待費? 如果都入工程施工—間接費,那么每月月末結(jié)轉(zhuǎn),都沒有損益,本年利潤幾乎總是0
工程項目所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費,請問會計處理是計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,還是工程施工-間接費用-業(yè)務(wù)招待費里面?
項目上為了項目發(fā)生的招待費,不能計入工程施工—間接費用—業(yè)務(wù)招待費么?要計入管理費用—招待費么
工程施工單位,項目上發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)計入工程施工-合同成本-間接費用-招待費,還是直接計入管理費用-招待費
工程施工企業(yè),發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費是是計入1.管理費用業(yè)務(wù)招待費,還是計入工程施工-合同成本-間接費用-業(yè)務(wù)招待費了,還是兩者都可以?如果進了工程施工-合同成本-間接費用-業(yè)務(wù)招待費,那年度匯算清繳該如何處理?
專票2025.5月已入帳做成本,發(fā)票已打印(當(dāng)月未認(rèn)證),2025年6月已認(rèn)證,發(fā)票還需要重新打印入帳嗎
進出口企業(yè)的印花稅是按照每季度開票金額和進項金額申報嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答
95600含稅價的車交多少車輛購置稅
印花稅征收品目是營業(yè)賬簿 計稅依據(jù)怎么填?
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,有開了普票4200元,還有無開票收入336200元,這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該填那個欄次合適?
@小菲老師,別的老師別回答,老師
老師您好,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅的時候,我們沒有主營業(yè)務(wù)成本,只有管理費用,那申報表營業(yè)成本那一欄應(yīng)該填哪個數(shù)據(jù)
市級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才安家補貼免個人所得稅嗎
更改前幾個年度的財務(wù)報表和所得稅匯算清繳會引起稅務(wù)查賬嘛
怎么叫一起算?不單獨把業(yè)務(wù)招待費提出來嗎?招待費不是不能進主營業(yè)務(wù)成本的嗎?
就是主營業(yè)務(wù)成本的招待費加上銷售費用的招待費一塊做抵扣。