您好,這個(gè)是可以抵扣的,正常做采購(gòu)入庫(kù)

因人為原因造成火災(zāi)導(dǎo)致庫(kù)存商品損毀,為什么要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,是規(guī)定因?yàn)槿藶閾p壞的商品對(duì)應(yīng)的增值稅不能抵扣嗎。相對(duì)應(yīng)的諸如泥石流等不可抗力造紙的庫(kù)存商品損壞,其對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以繼續(xù)抵扣。是這么樣子理解的嗎?
老師,我們是餐飲行業(yè)的一般納稅人,從小規(guī)模處取得蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品1%的專(zhuān)票,按規(guī)定可以按9%計(jì)算抵扣,但是賬務(wù)怎么處理呢?認(rèn)證了發(fā)票,借:庫(kù)存商品9 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1 貸:銀行存款 10 接下來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,借:庫(kù)存商品1 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1 那計(jì)算抵扣不要在賬上體現(xiàn)嗎?體現(xiàn)的話(huà)怎么做賬呢?
老師,我想問(wèn)下我公司對(duì)外是制造企業(yè),但是銷(xiāo)售商品(有國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售和出口銷(xiāo)售)都是沒(méi)有加工,制造生產(chǎn),是供應(yīng)商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)后期購(gòu)入的備品備件進(jìn)口的,商家免費(fèi)贈(zèng)送只需要繳納關(guān)稅和增值稅,怎么入賬,可以借制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 對(duì)嗎
老師好!老師,一般納稅人收到普票分錄 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貨:應(yīng)付賬款—A公司 對(duì)嗎?老師,普票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,要怎樣處理呢?謝謝!
個(gè)體戶(hù)查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話(huà)大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶(hù)的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷(xiāo)售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話(huà)沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦


好的,老師可以說(shuō)一下免抵退的會(huì)計(jì)分錄嗎?
您好,是生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅?
是的老師
核心免抵退稅分錄(一般納稅人外貿(mào)/生產(chǎn)企業(yè)) 1.?貨物出口確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款/銀行存款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(出口不含稅收入) 2.?結(jié)轉(zhuǎn)出口成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;貸:庫(kù)存商品 3.?計(jì)算不得免征和抵扣稅額(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 4.?計(jì)算應(yīng)退稅額&免抵稅額: - 借:應(yīng)收出口退稅款(應(yīng)退稅額)、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(免抵稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 5.?收到退稅款:借:銀行存款;貸:應(yīng)收出口退稅款
老師什么情況下有不得免征和抵扣的稅額呢?
轉(zhuǎn)出,有大于的時(shí)候