不需要,按正負(fù)數(shù)加總計(jì)算金額確認(rèn)留底的金額
請(qǐng)問(wèn)一下 ,假如9月份第一次申報(bào)增值稅時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)后留抵稅額有137.27,后因查實(shí)當(dāng)月產(chǎn)生紅沖的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額為5453.1,根據(jù)稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5453.1并繳納了(5453.1-137.27)的稅款。這些相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
8月專票,開錯(cuò)稅率,8月當(dāng)期還抵扣了進(jìn)項(xiàng),然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專票,并把8月抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會(huì)計(jì)分錄,把留抵?jǐn)?shù)體現(xiàn)在賬面上?
8月份我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,因貨物質(zhì)量問(wèn)題這個(gè)月需要紅沖轉(zhuǎn)出,要補(bǔ)繳8月份的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是這個(gè)月可以多認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)上?
8月抵扣了進(jìn)項(xiàng),并且已經(jīng)繳稅,9月時(shí)紅沖了一張已抵扣的8月進(jìn)項(xiàng)稅款330.28,9月本身留底2786.12,因?yàn)榧t沖有留抵稅額轉(zhuǎn)出,最后留抵2455.84,之前的還需要補(bǔ)稅嗎。
老師,我們有一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應(yīng)收時(shí),預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期