不需要,按正負數(shù)加總計算金額確認留底的金額
請問一下 ,假如9月份第一次申報增值稅時抵扣進項后留抵稅額有137.27,后因查實當月產(chǎn)生紅沖的進項發(fā)票稅額為5453.1,根據(jù)稅務要求做進項轉出5453.1并繳納了(5453.1-137.27)的稅款。這些相關的會計分錄要怎么做呢
8月專票,開錯稅率,8月當期還抵扣了進項,然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專票,并把8月抵扣的進項轉出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會計分錄,把留抵數(shù)體現(xiàn)在賬面上?
8月份我已經(jīng)抵扣的進項稅額,因貨物質量問題這個月需要紅沖轉出,要補繳8月份的進項稅嗎?還是這個月可以多認證點進項補上?
8月抵扣了進項,并且已經(jīng)繳稅,9月時紅沖了一張已抵扣的8月進項稅款330.28,9月本身留底2786.12,因為紅沖有留抵稅額轉出,最后留抵2455.84,之前的還需要補稅嗎。
老師,我們有一張異地項目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預繳的稅款那邊稅務局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應收時,預繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應付賬款A廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應付和預付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個稅申報我怎么添加寧波的企業(yè) 個稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時候只能到浙江省 這個怎么辦
購買二手車沒有進項稅額抵扣,再對外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎