你好,這個(gè)月開的紅字信息表,你這個(gè)月多認(rèn)證就可以。
“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個(gè)問題老師有考慮過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選抵扣,但申報(bào)是忘了填寫進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,開出了紅字信息表,10月份申報(bào)時(shí),會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,怎么處理?
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師6月份需要交增值稅,因?yàn)橹圃鞓I(yè)延緩繳納了,8月份有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣之前第二季度的增值稅嗎
8月份我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,因貨物質(zhì)量問題這個(gè)月需要紅沖轉(zhuǎn)出,要補(bǔ)繳8月份的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是這個(gè)月可以多認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)上?
老師,由于我去年做錯(cuò)賬,把不該抵扣進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,這個(gè)月我把表全改了,但是今年1月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要交稅,我在這個(gè)月賬上進(jìn)行調(diào)賬,但是這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我得補(bǔ)稅已經(jīng)補(bǔ)完了,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要體現(xiàn)出交稅這個(gè)賬呢
老師您好!用金蝶軟件怎么報(bào)稅一般納稅人的
老師,其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅申報(bào)主表填哪一欄
老師,你好,現(xiàn)在國(guó)家頒布電商法了嗎,是不是,電商平臺(tái)數(shù)據(jù)都會(huì)推送到稅務(wù)局
賬是對(duì)的,就是多發(fā)了43.96元工資,導(dǎo)致賬實(shí)不符,怎么做會(huì)計(jì)分錄。謝謝老師
小規(guī)模納稅人一定屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法嗎?公司發(fā)票內(nèi)容填寫的時(shí)候是3個(gè)點(diǎn),開發(fā)票的時(shí)候是一個(gè)點(diǎn)的那種,進(jìn)貨廠家開普通發(fā)票過來,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要單獨(dú)列出來嗎?銷項(xiàng)稅要單獨(dú)列出來嗎?開了普通發(fā)票的,寫下分錄,謝謝!
老師您好,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)跨省的個(gè)稅需要單獨(dú)申報(bào)嗎,因?yàn)楣と耸莾蛇呁ㄓ玫?,如果都申?bào)在本地個(gè)稅系統(tǒng)中有影響嗎
老師,我們是工程公司,上級(jí)有個(gè)總公司,然后總公司還要扣我們的管理費(fèi)和掛靠費(fèi)等,我們?cè)谫~上把錢付給對(duì)方總公司的一個(gè)公司名下,這個(gè)要怎么做賬呢?
T3怎么設(shè)置A5的憑證打印
請(qǐng)問下,正在看出納第三講,其中出納需要填付款申請(qǐng)單,然后付款,課上是已經(jīng)有發(fā)票了。但是現(xiàn)實(shí)生活中不是先付款才有發(fā)票嗎?
一般納稅人,季度申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,需要申報(bào)現(xiàn)金流量嗎?